不是,是通過銀行 實(shí)際繳納給稅局的
乙公司為增值稅一般納稅人,本年5月申報期內(nèi)繳納4月應(yīng)繳納的增值稅后,“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅”科目無余額,本年5月發(fā)生允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額合計200000元,銷項(xiàng)稅額合計為210000元,當(dāng)月繳納當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅30000元
老師,你看看圖片,經(jīng)濟(jì)普查的,應(yīng)交增值稅這里填的是實(shí)際繳納的增值稅,還是做賬軟件里,應(yīng)交增值稅本年累計金額?
應(yīng)交增值稅(本年合計),小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅等于應(yīng)納稅額合計,是實(shí)際繳納的稅金嗎,經(jīng)濟(jì)普查
小規(guī)模購進(jìn)收到專普票都價稅合計計入成本,一般納稅人專票的稅額計入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),普票價稅合計計入成本 小規(guī)模和一般納稅人銷售開出專普票的稅額計入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 老師我這樣理解的對嗎
郭老師,非同控的長期股權(quán)投資,比如a投資b,占股60%控制b,初始投資成本是100萬,公允價值120萬,b凈資產(chǎn)150萬,我按哪個我賬
老師 個體工商戶開發(fā)票一個季度超過30萬,交4000多增值稅用結(jié)轉(zhuǎn)么,怎么做賬,下個月繳納怎么做賬
老師,什么時候用到白酒消費(fèi)稅計稅價格核定比例60%
老師,我想問下老板讓我設(shè)計開專用發(fā)票,金額約兩百萬。我也和老板說需要真實(shí)的業(yè)務(wù),提供合同,報價單和物流單,但是他說沒有讓我自己設(shè)計,我該如何能規(guī)避自己的風(fēng)險
請問老師,國家機(jī)關(guān)不屬于行政主體嗎?
老師,房地產(chǎn)公司沒確認(rèn)收入之前是預(yù)交增值稅和附加稅,那確認(rèn)收入后,按銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)來交增值稅和附加稅時,之前預(yù)交的增值稅和附加稅可以抵減的吧?預(yù)交的稅款全部抵減完后,如果沒有足夠的進(jìn)項(xiàng)了,才需要交增值稅和附加稅吧?
我想咨詢一下,我們開了幾個個體工商戶的門店,但是供貨商簽合同必須用一般納稅人公司。這樣我們個體工商戶門店的貨物銷售,能用一般納稅人公司平價銷售給個體戶,開發(fā)票給個體戶嗎?
老師,請問新公司怎樣在電子稅務(wù)局做稅務(wù)登記
公司定制工服,送客戶,可以直接 借:銷售費(fèi)用-其他 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
老師您好!我們公司是給其他公司做一站式養(yǎng)殖養(yǎng)豬企業(yè),日常飼料獸藥水電人工工資等由我們墊付開支,收款按約定的價格開具仔豬銷售發(fā)票給對方公司,年終匯算根據(jù)我們平時墊付的開支以及他們付的款決算。購進(jìn)生物資產(chǎn)的款由我方公司自己出資,對方公司不參與生物資產(chǎn)的折舊,養(yǎng)殖廠房是我們?nèi)Y修建,對方公司不給折舊費(fèi),根據(jù)合同約定預(yù)收款價300元,這個300元包含100元我們的固定收益,年終根據(jù)我們開的發(fā)票金額以及平時我們的墊付情況來算找補(bǔ),請問我們平時開支買飼料獸藥及開支工資等借方科目應(yīng)記什么?原會計記的是應(yīng)收賬款—對方公司,這樣記對不對?
不交就是0對嗎
是的,你的理解是對的。