您好,您的問題回復(fù)如下: 如果您去年一整年都是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話,那就代表不存在繳納增值稅,因此“應(yīng)交增值稅”填零就可以。 希望能幫到您。
老師:您好!我們公司屬于分公司,是一般納稅人,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則??偣静橘~的時(shí)候。要求應(yīng)交稅費(fèi)科目余額要和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額一致。但應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報(bào)表和核對(duì)了做賬軟件。增值稅繳納沒有存在少交或多交,銷項(xiàng)沒有錯(cuò)誤,但進(jìn)項(xiàng)金蝶軟件沒有做賬,發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)2018年及2019年分別有多筆進(jìn)項(xiàng)沒有做到軟件里,價(jià)稅合計(jì)數(shù)直接做到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,所以銷項(xiàng)大,進(jìn)項(xiàng)少,出現(xiàn)了大的差異,老師想請(qǐng)教一下,怎么處理呢?
老師:您好!我們公司屬于分公司,是一般納稅人,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則??偣静橘~的時(shí)候。要求應(yīng)交稅費(fèi)科目余額要和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額一致。但應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額差異有17924.71。查詢了以前年度申報(bào)表和核對(duì)了做賬軟件。增值稅繳納沒有存在少交或多交,銷項(xiàng)沒有錯(cuò)誤,但進(jìn)項(xiàng)金蝶軟件沒有做賬,發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)2018年及2019年分別有多筆進(jìn)項(xiàng)沒有做到軟件里,價(jià)稅合計(jì)數(shù)直接做到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,所以銷項(xiàng)大,進(jìn)項(xiàng)少,出現(xiàn)了大的差異,老師想請(qǐng)教一下,怎么處理呢?
老師,經(jīng)濟(jì) 普查 表里應(yīng)交增值稅(本年累計(jì) 發(fā)生額)怎么填 ?我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,公司去年銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)之后是負(fù)數(shù),也就是進(jìn)項(xiàng)有多的,那這個(gè)經(jīng)濟(jì) 普查表里的應(yīng)交增值稅是填0嗎
老師,請(qǐng)問一下經(jīng)濟(jì)普查一般納稅人公司,應(yīng)交增值稅(本年累計(jì)發(fā)生額)填寫應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 還是底下進(jìn)賬 銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 未交增值稅 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 填寫哪個(gè)娃
老師,請(qǐng)問經(jīng)濟(jì)普查表里的應(yīng)交增值稅(本年累計(jì)發(fā)生額)怎么填?我們現(xiàn)在有留抵稅額三萬多,賬上應(yīng)交稅金也是借方余額三萬多?
老師:請(qǐng)問一下其他公司(跟老板是朋友)借給我司的借款,也沒有簽借款合同,這個(gè)月打了3次累計(jì)30萬(備注了借款),后面可能還會(huì)繼續(xù)借給我司,這種要交印花稅嗎?假如要交,沒有合同按什么金額來交呢?
長(zhǎng)期待攤的租金是當(dāng)月計(jì)提,次月攤銷嗎?
老師,同時(shí)出口2單貨物 (不是同一個(gè)收貨人),本月只做一單退稅,另外一單下次退稅,不退稅的這單采購發(fā)本月要開進(jìn)來嗎
公司賣了一輛二手車,是二手市場(chǎng)開具的發(fā)票,銷售方是我們公司的抬頭,申報(bào)增值稅的銷售額填在哪一列
郭老師,非同控的長(zhǎng)期股權(quán)投資,比如a投資b,占股60%控制b,初始投資成本是100萬,公允價(jià)值120萬,b凈資產(chǎn)150萬,我按哪個(gè)我賬
老師 個(gè)體工商戶開發(fā)票一個(gè)季度超過30萬,交4000多增值稅用結(jié)轉(zhuǎn)么,怎么做賬,下個(gè)月繳納怎么做賬
老師,什么時(shí)候用到白酒消費(fèi)稅計(jì)稅價(jià)格核定比例60%
老師,我想問下老板讓我設(shè)計(jì)開專用發(fā)票,金額約兩百萬。我也和老板說需要真實(shí)的業(yè)務(wù),提供合同,報(bào)價(jià)單和物流單,但是他說沒有讓我自己設(shè)計(jì),我該如何能規(guī)避自己的風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問老師,國(guó)家機(jī)關(guān)不屬于行政主體嗎?
老師,房地產(chǎn)公司沒確認(rèn)收入之前是預(yù)交增值稅和附加稅,那確認(rèn)收入后,按銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)來交增值稅和附加稅時(shí),之前預(yù)交的增值稅和附加稅可以抵減的吧?預(yù)交的稅款全部抵減完后,如果沒有足夠的進(jìn)項(xiàng)了,才需要交增值稅和附加稅吧?