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老師,經(jīng)濟(jì) 普查 表里應(yīng)交增值稅(本年累計(jì) 發(fā)生額)怎么填 ?我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,公司去年銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)之后是負(fù)數(shù),也就是進(jìn)項(xiàng)有多的,那這個(gè)經(jīng)濟(jì) 普查表里的應(yīng)交增值稅是填0嗎

2024-03-22 17:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-22 17:56

您好,您的問(wèn)題回復(fù)如下: 如果您去年一整年都是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話,那就代表不存在繳納增值稅,因此“應(yīng)交增值稅”填零就可以。 希望能幫到您。

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您好,您的問(wèn)題回復(fù)如下: 如果您去年一整年都是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話,那就代表不存在繳納增值稅,因此“應(yīng)交增值稅”填零就可以。 希望能幫到您。
2024-03-22
你好,填的是那個(gè)應(yīng)交增值稅未交增值稅。
2024-04-29
你好。直接取科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅本年累計(jì)數(shù)就行了。
2024-04-29
同學(xué)你好 應(yīng)該填本年累計(jì)數(shù)44120.06
2020-09-14
以下是一個(gè)基于一般增值稅納稅申報(bào)表結(jié)構(gòu)的解釋: ?銷項(xiàng)稅額?:這通常對(duì)應(yīng)于增值稅納稅申報(bào)表的主表或相關(guān)附表中的“銷項(xiàng)稅額”行,用于記錄企業(yè)銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)應(yīng)收取的增值稅額。 ?進(jìn)項(xiàng)稅額?:這對(duì)應(yīng)于增值稅納稅申報(bào)表的主表或相關(guān)附表中的“進(jìn)項(xiàng)稅額”行,用于記錄企業(yè)購(gòu)入貨物或接受勞務(wù)而支付的、準(zhǔn)予從銷項(xiàng)稅額中抵扣的增值稅額。 ?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?:這通常出現(xiàn)在增值稅納稅申報(bào)表的相關(guān)附表中,用于記錄企業(yè)的購(gòu)進(jìn)貨物、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品等發(fā)生非正常損失以及其他原因而不應(yīng)從銷項(xiàng)稅額中抵扣,按規(guī)定轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。 ?免、抵、退應(yīng)退稅額?:這通常對(duì)應(yīng)于增值稅納稅申報(bào)表的主表或相關(guān)附表中的“免、抵、退應(yīng)退稅額”行,用于記錄企業(yè)按免、抵、退辦法應(yīng)退的增值稅額。 ?簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額?:這通常出現(xiàn)在增值稅納稅申報(bào)表的相關(guān)附表中,用于記錄執(zhí)行簡(jiǎn)易征收辦法的一般納稅人企業(yè)按簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額。 ?按簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳稅額?:這通常也出現(xiàn)在增值稅納稅申報(bào)表的相關(guān)附表中,用于記錄因稅務(wù)檢查按簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)算應(yīng)補(bǔ)繳的增值稅額。 ?應(yīng)納稅額減征額?:這通常對(duì)應(yīng)于增值稅納稅申報(bào)表的主表或相關(guān)附表中的“應(yīng)納稅額減征額”行,用于記錄企業(yè)按規(guī)定減免的增值稅額。 ?加計(jì)抵減額?:這通常對(duì)應(yīng)于增值稅納稅申報(bào)表的主表或相關(guān)附表中的“加計(jì)抵減額”行,用于記錄企業(yè)按規(guī)定享受的加計(jì)抵減額。 由于具體的行次可能會(huì)因地區(qū)和稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求而有所不同,建議您參考當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)提供的最新增值稅納稅申報(bào)表填寫(xiě)說(shuō)明,以確保準(zhǔn)確填寫(xiě)。
2025-01-16
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