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你好老師因?yàn)榻钁?yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金貸銀行存款,看到明細(xì)賬貸方負(fù)數(shù)余額越來越多,這個怎么做平

2022-08-02 09:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-02 09:08

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金

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快賬用戶4137 追問 2022-08-02 09:09

轉(zhuǎn)入未交增值稅然后呢,未交增值稅再如何做平

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齊紅老師 解答 2022-08-02 09:12

我就不明白了,你平時只管交稅,就沒計(jì)算這個應(yīng)交的稅金怎么來的?

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快賬用戶4137 追問 2022-08-02 09:14

銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)呀

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齊紅老師 解答 2022-08-02 09:32

銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),就要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金
2022-08-02
你好,這個就是多交了或者是有留底的。
2022-08-01
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款
2021-09-08
你好,學(xué)員 確認(rèn)收入的同時結(jié)轉(zhuǎn)成本的 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
2022-08-07
你好 這個因?yàn)槟昴鲑J:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 這個是要做分錄去對沖 例子給換個簡單的 比如您一年看應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目 全年應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借方余額40 進(jìn)項(xiàng) 借方余額40 銷項(xiàng) 貸方余額80 那么年末 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)80 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 40 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 40 然后您再看下應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 余額是40-40=0
2022-05-13
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