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老師,一般人應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目一直借方有余額,就是之前所交的稅的,金額越來越大,怎么樣才能把它做平

2022-05-13 08:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-13 08:18

你好 這個(gè)因?yàn)槟昴?huì)做貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 這個(gè)是要做分錄去對(duì)沖 例子給換個(gè)簡單的 比如您一年看應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目 全年應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借方余額40 進(jìn)項(xiàng) 借方余額40 銷項(xiàng) 貸方余額80 那么年末 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)80 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 40 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 40 然后您再看下應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 余額是40-40=0

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你好 這個(gè)因?yàn)槟昴?huì)做貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 這個(gè)是要做分錄去對(duì)沖 例子給換個(gè)簡單的 比如您一年看應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目 全年應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借方余額40 進(jìn)項(xiàng) 借方余額40 銷項(xiàng) 貸方余額80 那么年末 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)80 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 40 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 40 然后您再看下應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 余額是40-40=0
2022-05-13
“應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)” 科目有余額是正常的,不是分錄遺漏。它是過渡性科目,用于月末將應(yīng)繳未繳增值稅從 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅” 轉(zhuǎn)入 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 未交增值稅”。其借方余額反映累計(jì)轉(zhuǎn)出的未交增值稅金額,無需特殊處理沖平余額,只要各月增值稅計(jì)算、結(jié)轉(zhuǎn)和繳納正確即可。
2025-03-12
你好,之前還需要這樣做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2023-06-05
?你好;? ? 你這個(gè)怎么還有三級(jí)科目 。你在用 一般納稅人的科目哦 ; 你現(xiàn)在 借方有余額;? 你這個(gè)實(shí)際要繳納不??
2022-06-07
同學(xué)你好 沒有錯(cuò) 在做繳稅的分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸銀行存款
2023-04-12
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