可以的,可以一次性按余額結轉的
老師:我們以前的會計,進項稅和銷項稅,沒有結轉。我統(tǒng)一結轉這樣的分錄可以嗎?借:應交稅費-銷項稅,貸:轉出未交增值稅, 借: 轉出未交增值稅 貸:應交稅費-進項稅。 然后做:轉出未交增值稅,和未交增值稅。有稅做交稅。沒有稅做留抵對吧。問題是好幾年過去了。未交增值稅和轉出未交增值的分錄和應該交的對不上了。這樣我怎么調整呢。我想做一筆分錄吧以前的調整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么辦呢。
老師:我們以前的會計,進項稅和銷項稅,沒有結轉。我統(tǒng)一結轉這樣的分錄可以嗎?借:應交稅費-銷項稅,貸:轉出未交增值稅,借:轉出未交增值稅貸:應交稅費-進項稅。然后做:轉出未交增值稅,和未交增值稅。有稅做交稅。沒有稅做留抵對吧。問題是好幾年過去了。未交增值稅和轉出未交增值的分錄和應該交的對不上了。這樣我怎么調整呢。我想做一筆分錄吧以前的調整平了。以后我自己的就好弄了,改怎么辦呢。
你好老師,之前沒有結轉過銷項和進項現(xiàn)在可以一次結轉幾個月的嗎,但是那個應交稅費未交增值稅會有什么影響
你好 剛接的賬 以前進銷項沒有結轉過 我現(xiàn)在給結轉了一下 發(fā)現(xiàn)銷項有余額是什么回事 這個余額并不是下個月應該交的稅 下個月的未交增值稅已經(jīng)轉出來了
老師,如果本月交增值稅,做的分錄是,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅。那之前的進項稅和銷項稅沒有做反向,是一直在賬里趴著嗎?沒有什么影響吧?
你好老師,我轉賬給公司法人,轉賬時備注備用金計入其他應付款 現(xiàn)在收到他私人轉賬進來,摘要寫收到法人還款,還是怎么樣寫更貼切
請問二手車購進時沒有記賬,沒有抵扣增值稅,沒有折舊,有二手車交易發(fā)票進企業(yè),現(xiàn)在從企業(yè)開出,二手車交易發(fā)票已開出了,現(xiàn)在需要從電子稅務局開發(fā)票出去嗎
老師您好,請問電商稅出來了,有什么不一樣的嘛?
老師您好 這個應納稅額減征額是怎么算出來的呀
老師,工商年報時認繳出資時間怎么填寫?2024年12月份成立公司
老師,計量技術服務分錄怎么做?
老師,個人獨資企業(yè),老板繳納了房租,但是別人給開的房租發(fā)票是他個人的名字,可以用嗎?
老師,小規(guī)模納稅人公司只有費用發(fā)票,沒有報銷單和付款憑證,怎么做賬?如果全部記賬,匯算清繳會調增嗎
老師,4~6月份賬做完了,結轉完損益之后,如果盈利了再計提所得稅,計提所得稅,支付所得稅,最后一筆分類是把所得稅費用結轉到本年利潤里嗎
老師,出口通軟件服務費分錄怎么做?