同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
請(qǐng)問(wèn),應(yīng)收賬款是銷售商品,提供服務(wù)向向債權(quán)人收入的款項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)收款,出租包裝物的租金為什么用其他應(yīng)收款??!在做分錄是出租包裝物不是確認(rèn)下的其他業(yè)務(wù)收入嗎?還有出租固定資產(chǎn),出租無(wú)形資產(chǎn),出租不動(dòng)產(chǎn)請(qǐng)問(wèn)分別用哪個(gè)應(yīng)收還是其他應(yīng)收款
有個(gè)疑問(wèn)想問(wèn)下,國(guó)企收到專項(xiàng)債券資金,為什么用專項(xiàng)應(yīng)付款,而不用其他應(yīng)付款,這個(gè)是政府債務(wù),而不是企業(yè)債務(wù),是為了特意區(qū)分開來(lái)嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司向合作單位是國(guó)企,他們需要重組,向他們提供一份舉債說(shuō)明,不是業(yè)務(wù)往來(lái)的應(yīng)收應(yīng)付,是因?yàn)樗麄冎亟M而舉證后收款的材料有個(gè)格式嗎
文旅企業(yè),主要營(yíng)運(yùn)景區(qū)等。因?yàn)橛胁糠止骖愴?xiàng)目有財(cái)政渠道撥付專項(xiàng)使用的資金。請(qǐng)問(wèn)收到的時(shí)候是不是直接:借記銀行存款-專戶、貸記其他應(yīng)付款-專項(xiàng)資金。開銷的時(shí)候:借記成本費(fèi)用類科目、貸記銀行存款-專戶,然后再借記其他應(yīng)付款-專項(xiàng)資金、貸記成本費(fèi)用類科目(反沖)。如果未收到資金需墊付時(shí),可以先借記其他應(yīng)付款-專項(xiàng)資金、貸銀行存款。收到資金后在歸還專戶資金,然后按前述方法操作嗎?
文旅企業(yè),主要營(yíng)運(yùn)景區(qū)等。因?yàn)橛胁糠止骖愴?xiàng)目有財(cái)政渠道撥付專項(xiàng)使用的資金。收到和支付的時(shí)候都通過(guò)其他應(yīng)付款-專項(xiàng)資金進(jìn)行過(guò)度并最終沖銷成本。我想問(wèn)一下,這個(gè)在年底匯算清繳的時(shí)候是不是都要相應(yīng)的調(diào)減。尤其是應(yīng)付職工薪酬,年底是不是要把沖銷了費(fèi)用的相應(yīng)部分調(diào)減處理呢?
在編制合并報(bào)表時(shí)甲與乙公司屬于非統(tǒng)一控制下的企業(yè)合并然后公允價(jià)值和賬面價(jià)值沒(méi)有差額,合并后發(fā)生的內(nèi)部交易是不是都不影響利潤(rùn)當(dāng)年時(shí)間的凈利潤(rùn)。每一次看到內(nèi)部交易時(shí)都忍不住要調(diào)整凈利潤(rùn)。
倉(cāng)庫(kù)定制的紙箱計(jì)入什么費(fèi)用
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營(yíng)超市前期裝修等工人們吃飯的飯費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,我們公司是餐飲公司,需要從農(nóng)民手里采購(gòu)一只小豬,這個(gè)發(fā)票我們自己能代農(nóng)民開具嗎?還是必須找稅務(wù)局開?稅率是幾個(gè)點(diǎn)
老師,我們公司二季度累計(jì)利潤(rùn)預(yù)估超300萬(wàn)了,一季度200,二季度150,請(qǐng)問(wèn)二季度是單季度就需要交25%的稅還是全部利潤(rùn)都按25個(gè)點(diǎn)交?
車學(xué)堂之前注冊(cè)那個(gè)手機(jī)號(hào)注銷了怎么辦?
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)法人個(gè)人,有什么說(shuō)法嗎?
領(lǐng)料分錄做多了怎么做分錄怎么調(diào)整
這道題為什么是要減去收到的錢20?對(duì)方補(bǔ)給我20,難道不是我的東西值370萬(wàn)?(350+20=370)
【實(shí)際處理過(guò)的請(qǐng)進(jìn)】 老師好:咨詢下,個(gè)人收入沒(méi)有超過(guò)12萬(wàn),目前還需要做個(gè)稅匯算清繳嗎?如果不做,會(huì)對(duì)公司和個(gè)人,有什么不良影響嗎?稅務(wù)會(huì)聯(lián)系公司嗎?