同學你好 對的 是這樣的

請問,應收賬款是銷售商品,提供服務向向債權人收入的款項,請問其他應收款,出租包裝物的租金為什么用其他應收款??!在做分錄是出租包裝物不是確認下的其他業(yè)務收入嗎?還有出租固定資產,出租無形資產,出租不動產請問分別用哪個應收還是其他應收款
有個疑問想問下,國企收到專項債券資金,為什么用專項應付款,而不用其他應付款,這個是政府債務,而不是企業(yè)債務,是為了特意區(qū)分開來嗎
老師好,請問一下,我們公司向合作單位是國企,他們需要重組,向他們提供一份舉債說明,不是業(yè)務往來的應收應付,是因為他們重組而舉證后收款的材料有個格式嗎
文旅企業(yè),主要營運景區(qū)等。因為有部分公益類項目有財政渠道撥付專項使用的資金。請問收到的時候是不是直接:借記銀行存款-專戶、貸記其他應付款-專項資金。開銷的時候:借記成本費用類科目、貸記銀行存款-專戶,然后再借記其他應付款-專項資金、貸記成本費用類科目(反沖)。如果未收到資金需墊付時,可以先借記其他應付款-專項資金、貸銀行存款。收到資金后在歸還專戶資金,然后按前述方法操作嗎?
文旅企業(yè),主要營運景區(qū)等。因為有部分公益類項目有財政渠道撥付專項使用的資金。收到和支付的時候都通過其他應付款-專項資金進行過度并最終沖銷成本。我想問一下,這個在年底匯算清繳的時候是不是都要相應的調減。尤其是應付職工薪酬,年底是不是要把沖銷了費用的相應部分調減處理呢?
調表不調賬什么意思?怎么操作
安裝充電車棚按9%還是13%
之前暫估的原材料,不開票和應收對沖可以嗎?這種可以紅沖暫估嗎?
社保能同一個地方交兩份社保嗎?
公司辦公租個人房子,個人無法開發(fā)票,這個款是通過對公賬戶轉賬?還是個人卡轉賬?
公司正在注銷,還能開出發(fā)票嗎,如果有發(fā)票要開怎么辦
核算成本,期初庫存+入庫+期末庫存,單價都不同,核算成本的時候應該用期初單價還是入庫的單價?
老師您好,作為財務 ,怎么有與同事與老板打交道的能力?
小規(guī)模企業(yè)報企業(yè)所得稅季報的時候,營業(yè)收入是本年累計數是嗎
老師,我們是集團公司,母公司是管理公司,負債給下面的子公司運營,采購,財務都在總公司?,F(xiàn)在是老板想對下面幾家公司收取一定的管理費,但是稅法是有規(guī)定不可以直接以管理費的形式收取,老板非得說別加盟的都是按營業(yè)額提點,請問應該怎提