同學(xué)你好 把事情描述一下就可以。發(fā)給他們,格式不一樣咱再修改。說明問題就可以

老師,合作伙伴有項目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發(fā)票,我們公司對公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說,項目沒有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對方寫借條,作為借款支付給個人。 現(xiàn)在有兩個疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時,也提供了發(fā)票+對應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
老師好,請問一下,我們公司向合作單位是國企,他們需要重組,向他們提供一份舉債說明,不是業(yè)務(wù)往來的應(yīng)收應(yīng)付,是因為他們重組而舉證后收款的材料有個格式嗎
#提問#想咨詢下,我們單位貸款批下來后,直接把款打到供應(yīng)商帳戶(銀行讓簽個采購合同大于貸款金額),通過什么方法再把款給我們轉(zhuǎn)回來,好呢 這錢沒買東西,只是走了個形式 我們這是流動資金貸款,購買原材料的,所以銀行打到供應(yīng)商帳戶要怎樣做這個賬呢?老師具體分錄給寫一下吧!如果企業(yè)直接把銀行打過去的錢轉(zhuǎn)到我們單位公戶?具體 我們和對方分別怎么做分錄?做往來的話,那這筆錢我們不能用于購買其他材料了,只能沖往來賬。
我的問題有點長,老師別嫌煩哈?。?! 我們公司是給西藏那邊各個學(xué)校供應(yīng)作業(yè)本的,我們開了銷項發(fā)票139萬,對方收到貨后告知我們數(shù)量不夠,要在這個總貨款139萬里面扣2000塊錢,但是我們單位開發(fā)票的時候是按學(xué)校開的,一個學(xué)校一張票,每個學(xué)校的數(shù)量不一致,這個2000塊錢又是好幾個學(xué)校加起來的金額,請問老師,這個業(yè)務(wù)我們應(yīng)該怎樣處理更好一點,是沖紅重開還是先讓他們?nèi)钷D(zhuǎn)過來,我們在退他2000,但是退了的這個2000票要怎么弄,
老師您好,我們企業(yè)是一個出口企業(yè),跟海外的A公司同時有出售貨物和向他們購買原材料的業(yè)務(wù),涉及到同時有收匯付匯的情況,我們收匯款比應(yīng)付匯要多,但是我們沒有向銀行和外管申請軋差的方式收匯,而是內(nèi)部記賬將應(yīng)付款項沖減應(yīng)收款項,這樣子會不會違反了外管條例,從而對公司有什么影響?我們應(yīng)該怎么處理才對?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時候,收入支出都是錄的價稅合計的金額,那現(xiàn)在進(jìn)項銷項發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問一下問題
比方說1-3月對公刷銀行卡收到5萬,,,5月的時候開了2萬刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報了這筆5萬收入,又開票了,問,怎么區(qū)別出來?
老師,增加社保后是要申報工資,但是申報工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加保基數(shù)為啥不出來呢
郭老師 您還在線嗎?
老師財務(wù)軟件自動生成的報表,利潤表本年累計凈利潤和利潤表季報凈利潤金額為啥不一樣呢?
請問老師,炸雞店屬于銷售服務(wù)還是貨物?月銷售額多少可以申請定期定額
請問a公司已將1名員工公積金轉(zhuǎn)入b公司,之后b公司應(yīng)如何在網(wǎng)上操作,補(bǔ)繳上月和本月的此員工公積金
付給供應(yīng)商的款,供應(yīng)商未提供發(fā)票 這種直接做沖賬處理可以嗎,如果要沖賬,多久才可以這么操作,需要什么附件做為憑據(jù)
老師,舊賬預(yù)付賬款很久沒有發(fā)票,如果要調(diào)平賬面,如何處理合適
好的,謝謝老師
客氣了,祝工作順利!