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Q

老師,你好,請問下我公司買材料,然后材料出問題,進項稅我們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在退貨退款,這個票怎么開?對方開還是我們開?流程怎么走?

2022-07-29 14:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-29 14:57

你們單位給對方開紅字信息表,對方給你開紅色發(fā)票就可以了。

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快賬用戶7864 追問 2022-07-29 14:59

原來的票要怎么處理,還給他們嗎?紅字信息表怎么開?

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齊紅老師 解答 2022-07-29 15:06

原先的發(fā)票不需要給對方 購方已認證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【下載開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。

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快賬用戶7864 追問 2022-07-29 15:13

謝謝老師,我們開了紅字信息表后,他們是必須要給我們紅票嗎?然后用這個紅票做進項稅轉(zhuǎn)出?是這個意思嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-29 15:14

對的是的,你開了紅字信息表就要進行轉(zhuǎn)出,然后收到了發(fā)票,放到你的憑證后面就行。

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快賬用戶7864 追問 2022-07-29 15:34

只需要給他們那個信息表的號就行了?不用打印出來寄給他們?原來的票也不用還給他們?

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齊紅老師 解答 2022-07-29 15:40

打印出來,而且得給對方一個電子版。

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齊紅老師 解答 2022-07-29 15:41

發(fā)票不需要還給對方。

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你們單位給對方開紅字信息表,對方給你開紅色發(fā)票就可以了。
2022-07-29
你好 你們買材料,是對方開發(fā)票給你們的。你們抵扣了,那么就要開紅字信息表,然后把表和發(fā)票給對方
2022-07-29
你好 公司購買材料進項抵扣了 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 部分退貨已開紅字信息表了,但這錢對方未退給我們 借:應付賬款,貸:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 退貨的材料款從購貨材料款里扣 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款
2023-04-17
你好你根據(jù)對應開紅字發(fā)票做借庫存商品 負數(shù),,進項稅額 負數(shù),貸應付賬款 負數(shù) 沒有退不能全額開紅字發(fā)票給你們,只對你們退部分開
2021-06-01
借銀行存款貸原材料 開負數(shù)發(fā)票
2021-06-15
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