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老師,你好,請問下我公司買材料,然后材料出問題,進(jìn)項稅我們已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在退貨退款,這個票怎么開?對方來還是我們開?

2022-07-29 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-29 15:03

你好 你們買材料,是對方開發(fā)票給你們的。你們抵扣了,那么就要開紅字信息表,然后把表和發(fā)票給對方

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快賬用戶5391 追問 2022-07-29 15:06

我們開紅字信息表給對方,然后做賬要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出?對方還要給我們開紅票嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-29 15:15

不是的,你直接是紅沖的,要的

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快賬用戶5391 追問 2022-07-29 15:30

這個表我們要寄給他們嗎?還是發(fā)這個表的號碼給他們?

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齊紅老師 解答 2022-07-29 15:39

要的,你開出來,要給對方的

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你好 你們買材料,是對方開發(fā)票給你們的。你們抵扣了,那么就要開紅字信息表,然后把表和發(fā)票給對方
2022-07-29
你們單位給對方開紅字信息表,對方給你開紅色發(fā)票就可以了。
2022-07-29
你好 公司購買材料進(jìn)項抵扣了 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:銀行存款 部分退貨已開紅字信息表了,但這錢對方未退給我們 借:應(yīng)付賬款,貸:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 退貨的材料款從購貨材料款里扣 借:原材料??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:應(yīng)付賬款
2023-04-17
你好你根據(jù)對應(yīng)開紅字發(fā)票做借庫存商品 負(fù)數(shù),,進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù),貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 沒有退不能全額開紅字發(fā)票給你們,只對你們退部分開
2021-06-01
你好,購買方開紅字信息表,銷售方開紅字發(fā)票,只開退貨的那一部分。
2022-06-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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