這個新的印花稅之前的購銷合同改為買賣合同了,就是你銷售東西和買進東西都是需要交印花稅的。這個主要是治理經(jīng)濟業(yè)務(wù)的實質(zhì)來確定你的繳納金額,不單單是以發(fā)票。
開票收入,你交印花稅的時候,你按開票收入直接那個乘以萬分之三交,那個印花稅,他現(xiàn)在怎么還說有一個就是收入還加上那個購入的材料,那個款,加在一塊交印花稅,比如你銷了30萬,然后又購進材料是50萬,他說按80萬交印花稅,是這樣的嗎?
請問新的印花稅實行后要怎么交印花稅呢?是收到進項就得交一份嗎?以前都是認(rèn)證了或者是開票了才交
一般計稅項目,進項大于銷項是不是當(dāng)期開票就不用交增值稅和附加稅,只需要交印花稅和個稅和預(yù)交的企業(yè)所得稅,那到一項工程完工了,那還有多的進項稅額是不是可以申請退稅呢
公司的印花稅可以分次報嗎?之前公司接了一個工程,然后也開票了,也交了印花稅,后來價格問題,發(fā)票沖紅了,但是印花稅沒有退回,現(xiàn)在又開了發(fā)票,但是變高了,我現(xiàn)在可以按差額報印花稅嗎?還是怎么做才對
老師 我公司簽了裝修合同是226萬 但是還沒有完工 我可以按照完工進度的大致金額申報繳納印花稅嗎? 還有本月我還要申報實繳的印花稅,我是先申報這個合同印花稅提交后再重新申報實繳的印花?還是說在合同下面再新增一項呢?實繳到位的印花稅目我選擇哪個?
老師,請問一下老板的房子現(xiàn)在讓我們辦公,目前要交物業(yè)費,如果以公司的名義交讓寫個租賃合同,但是這樣的話后期會不會牽扯老板要給公司開租賃發(fā)票還有就是房產(chǎn)稅啥的?
老師您好。7月付款,宣傳品,已收貨,未收到發(fā)票。8月6號,申報期收到了專票,像這筆業(yè)務(wù)7月,8月分別怎么處理才正確
老師:項目支付的中標(biāo)服務(wù)費,沒有取得發(fā)票,會計科目#借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 發(fā)票回來 借:成本 貸:其他應(yīng)收款可以嗎
公司借錢給個人股東。股東必須在一年之內(nèi)歸還給公司。如果不歸還,還會產(chǎn)生稅務(wù)上的風(fēng)險,對嗎?
個人代開發(fā)票,稅率是多少?
老師您好,員工出差吃飯沒有發(fā)票,只有每頓吃飯的付款截圖,怎么處理?
個體戶開的服裝加工發(fā)票的普票需要交印花稅嗎
老師,您好,浮動抵押,如果是產(chǎn)品,抵押權(quán)人可以對搞正常買受人嗎?
老師,我們公司有兩個公司,有兩三個人同時在兩個公司都有發(fā)工資,但另一家公司金額就幾百塊,這個申報個稅怎么處理 主公司已經(jīng)申報了主公司的工資,另一個公司領(lǐng)的那幾百塊錢怎么申報,在哪兒申報
機械作業(yè)科目月末必須要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
我現(xiàn)在的稅種認(rèn)定有買賣合同也有購銷合同,不一樣的是買賣合同是按季申報,購銷合同是按月(就是以前申報的)
老的印花稅是購銷合同,新的櫻花是買賣合同。
現(xiàn)在我這個稅種認(rèn)定上面都有,這個怎么辦
這并不影響,你7月1號你就按照買賣合同申報就行了。
可是以前的購銷合同是按月申報,現(xiàn)在這個買賣合同是按季申報
是的,7月1號之前就按老的處理,之后就按新的就行了。
如果是以前按照發(fā)票繳納,但是舊的合同在7月以后開來的發(fā)票,這怎么算?也是按照舊的申報嗎
后面你就不能按照購銷合同申報了,你只能按照買賣合同申報。
我沒聽懂
比如我去年簽的合同,今年7月以后才另一部分開票,但是之前認(rèn)證了一部分已經(jīng)交了印花稅,這樣的申報哪個
雖然說是你去年簽的合同,但是你后面申報稅,你在在七月份之后呢,就直接按買賣合同申報就行了呀。
好的知道了
嗯嗯,祝你工作愉快