 
                            是的,那個(gè)就是補(bǔ)申報(bào)差額印花稅

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師我們公司增資,之前股東有借錢給股東現(xiàn)在也算股東的增資部分,我要變成時(shí)候?qū)嵤召Y本,我是不是增資額部分直接報(bào)印花稅,然后做分錄借:其他應(yīng)付款貸:實(shí)收資本就可以了,印花稅是直接借管理費(fèi)用嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度發(fā)票開(kāi)超過(guò)30萬(wàn)印花稅沒(méi)有按50%減半了嗎? 印花稅我們是每次代開(kāi)的時(shí)候都是按照那個(gè)代開(kāi)的金額乘以萬(wàn)分之三然后再減半征收的,可是現(xiàn)在超過(guò)三十五他們還要另外再加收我們印花稅。
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅納稅申報(bào)表和資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)有差額,差額是由于有次開(kāi)發(fā)票交了印花稅,但是后來(lái)發(fā)票沖紅造成的,那么需要做憑證把他做平嗎?還是不管他等下次開(kāi)發(fā)票的時(shí)候少交印花稅就可以了
老師,我們是汽車租賃公司,我們的印花稅技術(shù)合同是按次申報(bào)的,我們分別在9月1號(hào)和9月3號(hào)開(kāi)了兩張發(fā)票,現(xiàn)在怎么申報(bào)印花稅,直接申報(bào)到一起可以嗎
有一筆租金收入近了基本戶,沒(méi)開(kāi)發(fā)票,也沒(méi)有交房產(chǎn)稅和印花稅,請(qǐng)問(wèn)如何申報(bào)房產(chǎn)稅和印花稅? 另一筆租金收入開(kāi)了發(fā)票和交了房產(chǎn)稅印花稅。 然后兩處房產(chǎn)是沒(méi)有在這個(gè)公司名下,但是收入進(jìn)這個(gè)公司。 怎么申報(bào)沒(méi)開(kāi)發(fā)票的那一筆租金收入的睡呢
 
                老師,請(qǐng)問(wèn)一下一個(gè)公司采購(gòu)辦公用品和勞保用品合計(jì)4萬(wàn)多元,需要做一個(gè)合同嗎
請(qǐng)問(wèn)下入職體檢費(fèi)用我們以前的公司是接受個(gè)人抬頭的發(fā)票報(bào)銷的,入職工福利,代扣代繳個(gè)人所得稅?,F(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開(kāi)具公司抬頭的發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)這兩者有什么區(qū)別?
收到貨款,客戶說(shuō)不要票了怎么辦,一直掛預(yù)收么?
凈負(fù)債的內(nèi)在價(jià)值等于賬面價(jià)值,這句話意味著什么
KTV唱歌在美團(tuán)上售賣,這屬于電商嗎?數(shù)據(jù)會(huì)推送到稅務(wù)局嗎?
免費(fèi)的財(cái)務(wù)軟件有哪些
老師,您好,想請(qǐng)教一下G&F和EXW出口報(bào)關(guān)單上有雜費(fèi)或運(yùn)費(fèi)怎么開(kāi)出口發(fā)票呢
公司是生產(chǎn)出口企業(yè),國(guó)外客戶是類似于批發(fā)商城的性質(zhì),因?yàn)檎卧?,無(wú)法支付我司貨款,委托第三方,就是客戶的零售散戶直接支付給我司貨款,請(qǐng)問(wèn)這樣合法合規(guī)么?如果合規(guī)我司要辦理哪些手續(xù)來(lái)滿足收款條件,有什么注意事項(xiàng)么?
員工在個(gè)人所得稅app投訴三四年前工資與到手不相符怎么辦,怎么補(bǔ)救。查看了是多報(bào)了。沒(méi)產(chǎn)生個(gè)稅
請(qǐng)問(wèn)一下公司原始憑證報(bào)銷單一定要拿給代記賬公司嗎?


可以直接補(bǔ)差申報(bào)是吧?
是的,可以直接補(bǔ)差申報(bào)的
好的,謝謝
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