是的,那個(gè)就是補(bǔ)申報(bào)差額印花稅
老師我們公司增資,之前股東有借錢給股東現(xiàn)在也算股東的增資部分,我要變成時(shí)候?qū)嵤召Y本,我是不是增資額部分直接報(bào)印花稅,然后做分錄借:其他應(yīng)付款貸:實(shí)收資本就可以了,印花稅是直接借管理費(fèi)用嗎?
老師,請(qǐng)問一下我們是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度發(fā)票開超過30萬印花稅沒有按50%減半了嗎? 印花稅我們是每次代開的時(shí)候都是按照那個(gè)代開的金額乘以萬分之三然后再減半征收的,可是現(xiàn)在超過三十五他們還要另外再加收我們印花稅。
老師,請(qǐng)問增值稅納稅申報(bào)表和資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)有差額,差額是由于有次開發(fā)票交了印花稅,但是后來發(fā)票沖紅造成的,那么需要做憑證把他做平嗎?還是不管他等下次開發(fā)票的時(shí)候少交印花稅就可以了
老師,我們是汽車租賃公司,我們的印花稅技術(shù)合同是按次申報(bào)的,我們分別在9月1號(hào)和9月3號(hào)開了兩張發(fā)票,現(xiàn)在怎么申報(bào)印花稅,直接申報(bào)到一起可以嗎
有一筆租金收入近了基本戶,沒開發(fā)票,也沒有交房產(chǎn)稅和印花稅,請(qǐng)問如何申報(bào)房產(chǎn)稅和印花稅? 另一筆租金收入開了發(fā)票和交了房產(chǎn)稅印花稅。 然后兩處房產(chǎn)是沒有在這個(gè)公司名下,但是收入進(jìn)這個(gè)公司。 怎么申報(bào)沒開發(fā)票的那一筆租金收入的睡呢
老師,我單位酒店,有客戶多開票4萬多,到時(shí)錢打進(jìn)來,代付叫我們,票會(huì)開來對(duì)方,我多的部分做留存還是按開票金額都入收入
請(qǐng)教郭老師幫忙回答問題,謝謝
老師請(qǐng)問我們老板個(gè)人要用錢,她想把一個(gè)工資3000的員工卡里這個(gè)月一次性轉(zhuǎn)進(jìn)6萬,說是員工預(yù)支工資,那個(gè)稅我怎么申報(bào),平攤到25年剩下的幾個(gè)月申報(bào)嗎
老師,請(qǐng)問下應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率有什么區(qū)別?
直系親屬股權(quán)轉(zhuǎn)讓,未分配利潤(rùn)要交稅嗎?
老師,公司有輛車,但是不是掛在公司戶名上的,微修花了9000,開的專票,可以抵扣增值稅嗎?
請(qǐng)教郭老師幫忙回答問題,謝謝
資本資產(chǎn)定價(jià)模型為:某資產(chǎn)必要收益率=無風(fēng)險(xiǎn)收益率+該資產(chǎn)的貝塔系數(shù)x(市場(chǎng)平均收益率-無風(fēng)險(xiǎn)收益率),A 證券的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是 B 證券的兩倍,則 A 證券的風(fēng)險(xiǎn)收益率是 B證券的兩倍,A 證券的必要收益率小于 B證券必要收益率的兩倍。,老師,這個(gè)可以解釋下嗎?
老師,那個(gè)殘報(bào)金申報(bào)那個(gè)怎么填寫呢?我們是一般納稅人,但是工人只有不到10個(gè),申報(bào)肯定是0元,但是有兩處需要填寫,第一處:上年在職職工工資總額,第二處:上面在職職工人數(shù),不知道節(jié)點(diǎn)是按最后一個(gè)月還是上年曾經(jīng)在職的呢
老師,為什么算每股收益股數(shù)要加權(quán)平均,而算每股股利,股數(shù)不用加權(quán)平均?
可以直接補(bǔ)差申報(bào)是吧?
是的,可以直接補(bǔ)差申報(bào)的
好的,謝謝
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