你好,也就是購入加銷售都需要交印花稅的意思,你們單位主營是什么的?
老師,請問一下我們是小規(guī)模納稅人,一個季度發(fā)票開超過30萬印花稅沒有按50%減半了嗎? 印花稅我們是每次代開的時候都是按照那個代開的金額乘以萬分之三然后再減半征收的,可是現(xiàn)在超過三十五他們還要另外再加收我們印花稅。
老師,你好,揚州采購合同印花稅很多 公司正常不交,我們公司 想全交起來,正規(guī)起來,然后我4月份開始就有采購合同,也好多沒合同,有票,我想補印花稅。我是不是可以等 我,有銷售開票,那個月一起申報,還是說。我這個月沒開票,就先申報印花稅,我是不是也可有勾進項票,把印花稅的錢,抵扣掉 ,我們一直,還沒有開票。沒有銷售合同去把發(fā)票提成10萬元,百萬的,現(xiàn)在是萬元的,還沒領(lǐng)發(fā)票
開票收入,你交印花稅的時候,你按開票收入直接那個乘以萬分之三交,那個印花稅,他現(xiàn)在怎么還說有一個就是收入還加上那個購入的材料,那個款,加在一塊交印花稅,比如你銷了30萬,然后又購進材料是50萬,他說按80萬交印花稅,是這樣的嗎?
你好,老師,我們交土地出讓金的印花稅有2600,契稅有41萬,印花稅計入無形資產(chǎn),分?jǐn)倳r,我想一次性分?jǐn)偪梢詥??印花稅我這樣做分錄:借:無形資產(chǎn)-印花稅,2600,貸:銀行存款2600,借:在建工程-攤銷2600,貸累計攤銷2600,然后還有那個契稅是41萬,我這樣做分錄,借:無形資產(chǎn)-契稅,41萬,貸:銀行存款41萬,然后,借:在建工程41/50/12=683.3,貸累計攤銷683.3,這樣可以嗎?我意思是因為印花稅金額小,我一次性攤銷可以嗎?然后那個契稅金額大,我按年攤銷可以嗎?
麻煩問下: 以前年度一直虧損約70萬,??今年現(xiàn)在收到一筆以前年度項目的款項 約30萬,股東已經(jīng)在??去年由abc三人換成了ad兩人,這30萬想按abc當(dāng)時入股的比例給她們分了。 這30萬本身需要交:增值稅,附加稅,印花稅,所得稅。下邊這幾個對嗎?1??增值稅:若有進項稅可以抵扣,就是從0元~正常交?2??所得稅:有費用可少交,也是從0元~正常交?3??附加和印花是固定的。4??那30萬分了,?轉(zhuǎn)給誰?5??怎么備注?6??有沒有稅?7??想不交稅怎么做?
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補繳的稅款應(yīng)該如何做賬
員工報銷汽車加油費發(fā)票 怎么規(guī)避風(fēng)險
嗯,加工那個銷售托盤就是兩邊兒都需要交印花稅嗎。
對的是的,購買銷售都需要交。