這個(gè)是毛利加上調(diào)整的金額
你好,我有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)想請(qǐng)教,就是企業(yè)交的所得稅按稅法(利潤總額加納稅調(diào)增調(diào)減)乘以稅率來交,但是會(huì)計(jì)上核算企業(yè)所得稅直接就是利潤總額乘以25%,直接就不一致啊
應(yīng)納稅所得額這個(gè)數(shù)是怎么得來的?是企業(yè)利潤表里利潤按照稅法規(guī)定調(diào)增調(diào)減得來的嗎?是不是用應(yīng)納稅所得額乘所得稅率后就是企業(yè)當(dāng)期應(yīng)交的所得稅費(fèi)用?
老師,算企業(yè)所得稅稅負(fù)率,是按匯算清繳之后的算嗎?申報(bào)表上利潤總額后面是納稅調(diào)增得的應(yīng)納稅所得額,我是按納稅調(diào)增后面得的數(shù)算負(fù)稅率嗎?
企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)是按照利潤表上利潤總額的年累計(jì)數(shù)填報(bào),然后在這個(gè)基礎(chǔ)上再做調(diào)增調(diào)減項(xiàng)目,最后乘適用稅率,就是應(yīng)該交的稅對(duì)嗎
老師好,我單位是小規(guī)納稅人,企業(yè)所得稅是按利潤總額乘以5%嗎,不應(yīng)該是利潤總額減去已交的所得稅費(fèi)用然后再乘以5%嗎
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
這個(gè)數(shù)乘25%是當(dāng)期要交的所得稅費(fèi)用嗎?老師
同學(xué)你好 對(duì) 的 一般是這樣計(jì)算的