你好,稅法利潤和會計利潤不一致可以忽略的,交所得稅按照稅法的利潤來
老師我一直很疑惑企業(yè)所得稅,有時候給出會計利潤直接乘稅率,有時候給銷售收入那些自己扣,是不是利潤總額加上調(diào)增調(diào)減之后,就等于會計利潤
老師,我們以前一直虧損,這個季度賺錢了,第一次預(yù)繳企業(yè)所得稅,是不是就是利潤總額乘以稅率啊?就交這么多
你好,我有一個知識點想請教,就是企業(yè)交的所得稅按稅法(利潤總額加納稅調(diào)增調(diào)減)乘以稅率來交,但是會計上核算企業(yè)所得稅直接就是利潤總額乘以25%,直接就不一致啊
我們剛成立的公司,一季度的利潤總額是負(fù)數(shù),也沒有要調(diào)增調(diào)減的,那我的一季度企業(yè)所得稅怎么報?是直接按照負(fù)數(shù)利潤乘以適應(yīng)稅率嗎?
老師好,請問計算企業(yè)所得稅,比如說計算第三季度企業(yè)所得稅,如果直接按照第三季度利潤總額乘以25%和按照第一到第三季度應(yīng)納企業(yè)所得稅金額減去第一到二季度已納企業(yè)所得稅金額算出來的稅額有差異呢???什么原因
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺球俱樂部以個體成立需要審計嗎
老師,公司可以不開對公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動車普票,沒有抵扣進(jìn)項,又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購辦公用品,我可以寫無票支出,報銷張三采購辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請問一下我們公司4月社保有增員一個人,那我4月份是不是也要給她報個稅?
老師,別的部門要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號的?
老師那會計分錄不是按企業(yè)所得稅計算出來的做會計分錄嗎,那實際繳納的會計分錄,我的意思是感覺兩個會計分錄怎么做,因為企業(yè)計算的是一個數(shù),實際繳納的有是一個數(shù)
預(yù)繳的數(shù)是按你自己賬上計算出來的,匯算清交的時候再調(diào)整,如果多了需要補(bǔ),少了再紅沖就是了,再調(diào)整,后期可以調(diào)整的,不是說不允許變化。
嗯嗯謝謝老師
不用客氣,工作愉快