一、應(yīng)納稅所得額,存在兩種計(jì)算方法: 1、直接法計(jì)算。應(yīng)納稅所得額=各項(xiàng)收入-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-彌補(bǔ)以前年度虧損 2、間接法計(jì)算。應(yīng)納稅所得額=會(huì)計(jì)利潤%2B調(diào)增事項(xiàng)-調(diào)減事項(xiàng)。 是這樣的兩種計(jì)算方法。
老師我一直很疑惑企業(yè)所得稅,有時(shí)候給出會(huì)計(jì)利潤直接乘稅率,有時(shí)候給銷售收入那些自己扣,是不是利潤總額加上調(diào)增調(diào)減之后,就等于會(huì)計(jì)利潤
以前年度有期初余額,且凈利潤為負(fù)數(shù)。然后2020年新的會(huì)計(jì)接手的時(shí)候,沒有錄入期初數(shù)據(jù)。2020年12月凈利潤為正數(shù),申報(bào)企業(yè)所得稅是,填寫利潤總額的數(shù)據(jù)之后直接跳到彌補(bǔ)以前年度虧損那一行了,現(xiàn)在導(dǎo)致申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致,請(qǐng)問如何調(diào)賬呢呢
老師,我問一下,就是說我今天申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),在系統(tǒng)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表里面不是有一個(gè)利潤表,跟資產(chǎn)負(fù)債表,因?yàn)槲耶?dāng)時(shí)在做憑證的時(shí)候,我出的我的財(cái)務(wù)報(bào)表,利潤表,還有那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債都是都是平的,我就我就一張那些,就是這兩個(gè)表直接申報(bào)的那個(gè),就是咱們企業(yè)所得稅,那就是財(cái)務(wù)報(bào)表出來的那個(gè)數(shù),利潤表里面有一個(gè)凈利潤總額,就是累積的那個(gè)總額,她應(yīng)該加資產(chǎn)負(fù)債表,七出的金額等于資產(chǎn)負(fù)債表,所有者權(quán)利期末的那個(gè)余額,它不相等原因在哪里?
你好,我有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)想請(qǐng)教,就是企業(yè)交的所得稅按稅法(利潤總額加納稅調(diào)增調(diào)減)乘以稅率來交,但是會(huì)計(jì)上核算企業(yè)所得稅直接就是利潤總額乘以25%,直接就不一致啊
老師好,請(qǐng)問一下資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的期末余額-年初余額是不是不一定等于利潤表中的凈利潤,因?yàn)閰R算清繳的時(shí)候有納稅調(diào)增,在小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,調(diào)增的時(shí)候直接計(jì)入了利潤分配-未分配利潤,這種情況下導(dǎo)致了以上公式不能直接對(duì)等,這樣理解是否是對(duì)的
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
就是直接法用利潤總額?? 稅率嗎
直接法,在季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),是利潤總額*稅率計(jì)算