你好,你把暫估調(diào)整成收入,那你的增值稅也得補(bǔ),應(yīng)該是直接調(diào)增,在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目其他里面就可以 借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配
您好,老師我問個(gè)問題,是這樣的12月份的賬有個(gè)所得稅要交的.但是做月度報(bào)表的時(shí)候我暫估了一個(gè)成本上去,現(xiàn)在要報(bào)2020年年報(bào)了,我要把暫估成本刪除了,賬上提現(xiàn)出來要交所得稅!我想問這個(gè)稅怎么處理!還有就是要彌補(bǔ)以前年度虧損的!
老師 我想問一個(gè)問題 就是一個(gè)單位去年暫估了材料 在匯繳前沒有沖掉 去稅務(wù)局補(bǔ)繳了所得稅 這筆稅款如何沖之前的暫估商品 分錄怎么寫
老師,想問下,2021年暫估的成本,應(yīng)付賬款~暫估 現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳我已經(jīng)把暫估成本全額調(diào)整交稅了,那資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付賬款~暫估余額還一直掛著?怎么處理才能把這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款~暫估的余額去掉呢?
老師,我們這邊是這個(gè)問題,兩年前會計(jì)暫估了一筆成本,現(xiàn)在稅務(wù)局查賬讓補(bǔ)交這筆暫估的所得稅,把暫估調(diào)整成收入,已經(jīng)交了所得稅,會計(jì)分錄該怎么處理。
請教老師,去年暫估的費(fèi)用 分錄如下: 借:勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-暫估勞務(wù)費(fèi) 發(fā)票在匯算清繳前未收到的話,怎么賬務(wù)處理,匯算已經(jīng)把這筆錢調(diào)增了,交了企業(yè)所得稅。
老師抖音平臺的收入究竟記哪里,我看之前會計(jì)咋記的是應(yīng)收賬款,究竟記應(yīng)收賬款還是貨幣資金還是其他應(yīng)收款
個(gè)人所得稅代扣代繳,申報(bào)4月個(gè)稅在另外一臺電腦上登錄扣繳,錄入員工信息后重新計(jì)稅顯示不出該員工信息,為什么?
學(xué)堂示統(tǒng)的表格在那里?
你好老師 我是個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 比如手下有1個(gè)員工 我給他發(fā)工資 發(fā)10000 扣除子女教育費(fèi)4000 贍養(yǎng)老人3000 這樣就不需要給他交個(gè)人所得稅了吧 還有我是老板 我的利潤錢怎么拿出來呢 是以什么名義拿出來 需要交多少稅呢
老師,我今天找領(lǐng)導(dǎo)他說讓我寫個(gè)兼職申請,就是他單方解除勞動合同,賠償我一個(gè)月的工資,這個(gè)我敢寫不,又怎么寫呢
本院酌定對所生產(chǎn)的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔(dān) 4922 元,被告承擔(dān) 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎
老師。現(xiàn)金折扣條件為2/10、1/20、N/30是什么意思啊
老師,投標(biāo)用,需要提供資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,這個(gè)指標(biāo)要符合什么要求,比如資產(chǎn)負(fù)債率太高是不是不行
老師,投標(biāo)用,需要提供資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,這個(gè)指標(biāo)要符合什么要求
財(cái)務(wù)報(bào)表中資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),但是去銀行貸款讓把負(fù)數(shù)調(diào)整,怎么調(diào)