你好!原分錄寫一下我來給你改
老師 我想問一個問題 就是一個單位去年暫估了材料 在匯繳前沒有沖掉 去稅務局補繳了所得稅 這筆稅款如何沖之前的暫估商品 分錄怎么寫
老師,我們這邊是這個問題,兩年前會計暫估了一筆成本,現(xiàn)在稅務局查賬讓補交這筆暫估的所得稅,把暫估調整成收入,已經(jīng)交了所得稅,會計分錄該怎么處理。
老師,我去年暫估了一筆材料款200萬,今年1月要沖回,其實這筆暫估材料是不會來的,就是為了晚交所得稅,那1月怎么做分錄?暫估的時候,借:合同成本200,貸:應付暫估款200,然后也相應結轉了成本。今年1月想沖回,怎么做?公司用過以前年度損益調整科目
老師我想問下之前因為利潤比較大老板不想交稅就是一大部分做了暫估,現(xiàn)在這三個月虧得比較多之前的暫估部分是沒有發(fā)票的現(xiàn)在就是因為虧得多想把暫估沖剪掉做什么分錄,
老師好!上一年度暫估入庫的單品特別多,每月都有,匯算清繳前開回大部分發(fā)票,納稅調增了一部分,那我現(xiàn)在有兩個問題,調增那部分怎么做賬務處理,暫估那部分如何沖掉?
2023年第三季度,全國流通中現(xiàn)金供應量期末值環(huán)比增量為9月末減6月末,那么要怎么說才能做到讓7,8,9月減4,5,6月?
老師,請問我1月份在把“在建工程”結轉為固定資產(chǎn)的時候,漏了一部分沒有結轉,然后2.3月份計提的折舊也少計提了,怎么辦?
老師,小規(guī)模4月開了50萬專票,5月做賬時需要把應交增值稅結轉到未交增值稅科目嗎? 然后需要計提附加稅嗎?
總部財務交接整個財務掌管的所有事情給我,我應該注意那些事情
老師你好,就是開的通行費的票可以抵專票的稅嗎
請問銷售不銹鋼筷子被消費者投訴到工商局,說不銹鋼沒有生產(chǎn)日期怎么處理
老師你好,財務專用章什么時候用
老師,自用的房產(chǎn)是按什么繳納房產(chǎn)稅的?
您好,員工工資4月12000,5月發(fā)放4月的工資,但是5月我們資金緊張,不能按時發(fā)放,什么時候有錢什么時候發(fā),這種情況5月是申報12000還是0申報?
老師,請問毛利260萬元,企業(yè)所得稅繳納多少?小微企業(yè)
去年暫估商品入賬 借 原材料 貸 應付賬款—暫估商品 現(xiàn)在匯繳結束后 補交稅款后 銀行怎么做 如何沖之前的
你好!原材料結轉成本了嗎?
這是不是真實業(yè)務?你們實際付款了嗎?
結轉了 暫估了 后來還不進來 就補交了所得稅
補交了稅款 如何沖之前的憑證
你好!真實業(yè)務只是未取得發(fā)票,補交稅金就可以不用沖暫估,