你好,可以的,只要你的電子稅務(wù)局能修改就行。
老師通知修改2020年的財(cái)務(wù)報(bào)表或者匯算清繳數(shù)據(jù),因兩個(gè)的數(shù)據(jù)不一致,直接在四川省電子稅務(wù)局作廢匯算清繳年報(bào)或者財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)表然后再重新申報(bào)可以?
如果在2022年05月已經(jīng)匯算清繳了2021年的所得稅,并且已經(jīng)退稅了,然后在7月因老師通知2021年的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)和所得稅申報(bào)表不一致,然后導(dǎo)致了重新修改了2021年度的匯算清繳數(shù)據(jù),現(xiàn)又需要補(bǔ)繳納10的稅,這個(gè)分錄應(yīng)該寫(xiě)?計(jì)入那個(gè)科目?
現(xiàn)在不是申報(bào)第四季度的所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表?如果匯算清繳時(shí)企業(yè)所得稅年報(bào)、財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)數(shù)據(jù)不一致,會(huì)被通知修改報(bào)表?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)2022年申報(bào)了第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,但是后面反結(jié)賬回去,調(diào)整了賬務(wù)?,F(xiàn)在可以直接不修改,等2023年匯算清繳的時(shí)候,重新申報(bào)2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后2023年第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)按照正確的填寫(xiě),可以嗎?
老師請(qǐng)教下年度匯算清繳申報(bào)表和年度的三大報(bào)表上面有什么勾稽關(guān)系嗎?我年度的三大報(bào)表都是直接填寫(xiě)第4季度的報(bào)表,然后年度匯算清繳調(diào)增或者調(diào)減都沒(méi)有在改過(guò)賬務(wù),這樣匯算清繳申報(bào)表和年度的三大報(bào)表上有些數(shù)據(jù)就對(duì)不起來(lái)吧?
求,實(shí)操報(bào)稅相關(guān)資料
請(qǐng)問(wèn)老師 印花稅現(xiàn)金支付 賬務(wù)處理怎么做
請(qǐng)問(wèn)選用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,年度財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤(rùn)表如何填寫(xiě)?
如果把23年預(yù)付的管理費(fèi)計(jì)入到其他收入中。到第2年結(jié)算管理費(fèi)用應(yīng)該怎么記賬?
請(qǐng)問(wèn)老師去年成立的公司需要做工商年報(bào)嗎?
我公司一職工,有兩處工資申報(bào)收入,現(xiàn)在在做匯算清繳時(shí),稅務(wù)局查到社??鄢揞~了,對(duì)方單位不配合提供證明。現(xiàn)想的就是把超額的部分作為收入申報(bào),這在個(gè)稅系統(tǒng)怎么操作?
老師,那些都是我們的業(yè)務(wù),科目應(yīng)付賬款可以嗎
貿(mào)易型出口公司,請(qǐng)問(wèn)出口退稅,進(jìn)項(xiàng)100萬(wàn)貨物,賣(mài)出100萬(wàn),HS海關(guān)編碼顯示退13%,應(yīng)退多少稅?
確認(rèn)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的短期借款利息用啥科目
銷(xiāo)售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)有什么區(qū)別呢?
2020年的可以修改?重新申報(bào)?
不能修改,也不能作廢,是不是只能在大廳進(jìn)行申報(bào)呢?
大部分是自己修改不了的,得去稅務(wù)局,帶著紙質(zhì)的申報(bào)表、公章。
老師麻煩看看,這個(gè)表的數(shù)據(jù)有問(wèn)題?是不是利潤(rùn)總額填寫(xiě)錯(cuò)誤了呢
你好,你匯算清交的時(shí)候營(yíng)業(yè)外支出寫(xiě)多了,應(yīng)該是零。
就是匯算清繳表上面的營(yíng)業(yè)外支出不應(yīng)該填寫(xiě)金額,填寫(xiě)錯(cuò)誤的金額是營(yíng)業(yè)外收入的金額?
是的,是這個(gè)意思的。