您好,解答如下 稅前利潤是已經(jīng)扣除過無形資產(chǎn)形成的攤銷,所以再在稅前利潤的基礎(chǔ)上扣除攤銷金額的75%,加起來就是扣除攤銷的175%
老師,為什么畫紅線的部分是減而不是加
會計(jì)#請教一下:這個劃紅線部分的問題,為什么個表中剩余的40%股權(quán)的賬面價值不是5500*40%/80%=2750,后面為什么還要加上(7000-5000)*40%?
老師,答案中畫紅線部分,2/4是什么意思,為什么不是2/5
老師,我題目中紅線部分不懂為什么要加上那個,是什么意思,下面為什么不是175%而是75%
老師,這道中級實(shí)務(wù)的題,第一問的解答畫線部分為什么無形資產(chǎn)按75%扣除,不是加計(jì)扣除175%嗎,費(fèi)用化部分的明白,這部分怎么回事呢
一般納稅人企業(yè),有一張貨物進(jìn)項(xiàng)票,數(shù)量是200,其中90件開了出口免稅發(fā)票,另外110件用于內(nèi)銷,那這張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我是正常勾選認(rèn)證抵扣嗎?
提運(yùn)單的話一般需要誰蓋章的,貨代和自己公司蓋章就可以嗎,還有裝箱單要誰蓋章的
老師您好,建筑勞務(wù)公司是否可以用機(jī)械租賃公司開的發(fā)票嗎?
老師,為什么企業(yè)跟個人簽訂的借款合同,不需要交印花稅?
老師,假如進(jìn)100萬的貨,稅是13萬,用做捐贈支出取得的是普票,借:庫存商品113萬元,貸:銀行存款113萬元,捐贈時借:營業(yè)外支出-捐贈支出127.69萬元,貸:庫存商品113萬元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額14.69萬元,或者是捐贈時直接記借:營業(yè)外支出113萬元,貸:庫存商品113萬元,老師這兩種做法哪種對呢。
新電子稅務(wù)局的申報都是確認(rèn)式申報嗎,就是正常開票后,確認(rèn)即可嗎。
老師好,企業(yè)法人名下的固定資產(chǎn),以投資的方式投資給企業(yè),需要啥手續(xù)或是怎么處理?謝謝
有一家餐飲公司,有公司租場地在他們那里用餐,開會,要備注場地租用費(fèi),可以這樣嗎
房地產(chǎn)開發(fā)公司出售自用的辦公樓,還有名下車,要交什么稅,買方要交什么稅
老師,我們是洗浴,然后有一個公司在我們公司停車場蓋了個小廠房,作為辦公地點(diǎn),現(xiàn)在他要做稅務(wù)登記,他需要增加房產(chǎn)稅稅種嗎
那么紅線區(qū)域前半部分為什么要交加上?我就是看不懂為啥要加上
加上是為了減去攤銷額額額175%,第二種更好理解