你好150/1.03*2% 可以簡易計(jì)稅的。
老師,你好,我公司是一般納稅人,報(bào)廢一臺(tái)空調(diào),2004年購入,廢品收入150元,這個(gè)怎么計(jì)算銷項(xiàng)稅額。
老師,請(qǐng)問,我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè),在2021年的時(shí)候購進(jìn)4臺(tái)空調(diào)在公司用,如果我現(xiàn)在把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票拿來抵扣的話,這個(gè)票要怎么樣做賬呀?
老師你好,請(qǐng)問公司運(yùn)輸車輛報(bào)廢,處置收入12000,這部分增值稅應(yīng)該怎么計(jì)算,一般納稅人
你好老師:我們公司是一般納稅人,我們3-7月共開出專票銷項(xiàng)稅額為46391.48元,無票收入銷項(xiàng)稅額為9778.76元,銷項(xiàng)稅為56170.24元,我現(xiàn)在會(huì)計(jì)賬上進(jìn)項(xiàng)稅130635.24元,稅務(wù)平臺(tái)上進(jìn)項(xiàng)稅74465元,我現(xiàn)要做一筆分錄調(diào)成和稅務(wù)平臺(tái)上的進(jìn)項(xiàng)稅余額一致,我會(huì)計(jì)分錄要如何寫?
老師:我們公司是一般納稅人。2021年我們向自然人購買的收車沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。今年我們把車輛報(bào)廢了,收回4900元。請(qǐng)問交多少增值稅?怎么計(jì)算的?
員工自己在老家交著靈活就業(yè)社保,公司不給繳納五險(xiǎn)了,違法嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師經(jīng)營所得個(gè)稅一季度收入8萬,成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬,成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬,成本費(fèi)用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個(gè)稅
老師經(jīng)營所得個(gè)稅一季度收入8萬,成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬,成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬,成本費(fèi)用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個(gè)稅
老師,公司自己給自己開票,分錄怎么寫
財(cái)政撥款專項(xiàng)補(bǔ)助怎么做分錄
我司是勞務(wù)派遣公司,每月向用工單位收取勞務(wù)派遣人員的工資,由我司發(fā)放給在用工單位上班的勞務(wù)派遣人員,我司開具發(fā)票給用工單位。企業(yè)所有稅匯算清繳時(shí),我司作為勞務(wù)派遣公司,《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》工資薪金等欄次的需要填報(bào)勞務(wù)派遣人員的職工薪酬嗎?
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒?dòng),那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認(rèn)收入,債務(wù)重組不是?
我們公司是主營汽車維修,保險(xiǎn)公司打來的別人修車?yán)碣r的錢,沒給他開發(fā)票,直接做主營業(yè)務(wù)收入嗎
中級(jí)會(huì)計(jì)分錄標(biāo)注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財(cái)政辦公室,那這個(gè)分錄借方是什么
老師,這個(gè)有沒有相關(guān)稅法規(guī)定,20年清理的時(shí)候是按150/1.04*0.04*0.5 這樣計(jì)算的。
現(xiàn)在還有哪有4%的稅率,4%的改成了3%。
財(cái)稅〔2014〕57號(hào)文件規(guī)定,自2014年7月1日起,財(cái)稅〔2008〕170號(hào)文件第四條第(二)項(xiàng)和第(三)項(xiàng)中"按照4%征收率減半征收增值稅"調(diào)整為"按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅".因此,自2014年7月1日起,一般納稅人銷售自己使用過的,在本地區(qū)擴(kuò)大增值稅抵扣范圍以前購進(jìn)或者自制的固定資產(chǎn),按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,應(yīng)開具普通發(fā)票,不得開具增值稅專用發(fā)票. 3%減按2%征收是一項(xiàng)增值稅稅收優(yōu)惠政策,是簡易計(jì)稅方法下3個(gè)點(diǎn)剔稅后按照2個(gè)點(diǎn)交稅。 具體計(jì)算公式為: 應(yīng)納稅額=含稅銷售額÷(1+3%)×2%
好的,謝謝老師,一般納稅人也是按簡易征收。那像這個(gè)申報(bào)稅的時(shí)候填那個(gè)報(bào)表。
附表一簡易計(jì)稅,3%銷售貨物,然后減免的1%在主表應(yīng)納稅減征額。還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額。
老師,主表里面填(3%征收率的服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn))這行填145.63元,減免稅明細(xì)表 本期發(fā)生額填什么金額,實(shí)際抵扣金額?,主表里面應(yīng)納稅減征額填?具體金額是什么
對(duì)的是的 應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,都是填寫150/1.03*1%
老師,像這種不是大件的東西,可以直接當(dāng)廢品賣了,直接入不開票收入按13%交銷項(xiàng)稅。固定資產(chǎn)殘值轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出。這樣做可以嗎。
可以的,可以這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。