借銀行 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊, 貸固定資產(chǎn), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
請(qǐng)問老師:公司報(bào)廢一輛小車,處置收到2000元,增值稅交了230.09元,附加稅交了16.11元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
你好,請(qǐng)問公司處置攪拌車車輛,收入未開票,這個(gè)增值稅怎么申報(bào),是申報(bào)附表一還是附表3
老師你好,請(qǐng)問公司運(yùn)輸車輛報(bào)廢,處置收入12000,這部分增值稅應(yīng)該怎么計(jì)算,一般納稅人
老師,您好!我們是做國(guó)際貨運(yùn)代理的一般納稅人公司,增值稅是免稅的,請(qǐng)問一下我收到的增值稅專票怎么處理?例如:我收到一張運(yùn)輸公司開具的進(jìn)項(xiàng)稅額900元的運(yùn)輸發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄: 借:銷售費(fèi)用 10000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值 (進(jìn)項(xiàng)稅額) 900 貸:應(yīng)付賬款—XX運(yùn)輸公司 10900 那期末報(bào)稅的時(shí)候怎么處理呢?
老師您好 公司一般納稅人 買了一輛車,抵扣了部分稅額 還有一部分沒有抵扣 現(xiàn)在處置了 賣了10萬元 請(qǐng)問這個(gè)要報(bào)增值稅嗎
老師,我是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度有一筆無票收入,應(yīng)該怎么填呢
公司付酒店餐飲費(fèi),有600多張餐券,需要附到憑證后面嗎?
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。老師在哪個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表哪個(gè)科目里體現(xiàn)啊。
你好老師 我公司開勞務(wù)發(fā)票給客戶,但是客戶的營(yíng)業(yè)范圍沒有勞務(wù)這塊,我公司還能開票給客戶嗎,開了的話發(fā)票客戶能使用不
老師經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅一季度收入8萬,成本費(fèi)用是75000,二季度收入是9萬,成本費(fèi)用是71000,三季度收入50萬,成本費(fèi)用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅
老師好:請(qǐng)問我單位前年繳的印花稅應(yīng)該是減半征收,會(huì)計(jì)不小心全額繳了,現(xiàn)在稅務(wù)局給退回來了那一半,我得怎么走賬呢?
老師,這個(gè)季度我有兩筆收入,其中一筆2800是沒有成本票的,想著明年調(diào)增交稅,那我這個(gè)月做了收入后還要做什么分錄就可以了呢?
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開票20萬,享受增值稅免征優(yōu)惠政策。會(huì)計(jì)分錄里,他的營(yíng)業(yè)外收入是多少? 現(xiàn)在電子稅務(wù)局所得稅申報(bào)的時(shí)候,他提示營(yíng)業(yè)外收入需要大于增值稅報(bào)表里的免征增值稅額, 原來做賬是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等于20÷1.01=19.80萬,營(yíng)業(yè)外收入0.2萬, 按照現(xiàn)在所得稅報(bào)表的要求營(yíng)業(yè)外收入等于19.8*0.03=0.594萬, 0.594-0.2=0.394,這個(gè)數(shù)怎么做賬?借什么?然后貸方營(yíng)業(yè)外收入嗎?
老師,我們公司想投標(biāo)一個(gè)業(yè)務(wù),但是資質(zhì)不夠,現(xiàn)在請(qǐng)另外一個(gè)公司投標(biāo),并且已經(jīng)中標(biāo),我們公司現(xiàn)在想承接這個(gè)標(biāo)的,怎么處理好呢?
老師 計(jì)提社保的分錄和繳納的分錄給我發(fā)一下
我想問一下怎么計(jì)算出來增值稅,稅率應(yīng)該是多少
一般納稅人2013年之后買來的是一班計(jì)稅的13%的增值稅
處置時(shí)交的銷項(xiàng)稅公式是不是12000/(1.13)*0.13嘛購(gòu)進(jìn)時(shí)沒有抵稅
對(duì)的是的,是這么做的,即使沒有抵扣,你符合上面的要求也得這么做