同學(xué)你好 你看看進(jìn)項轉(zhuǎn)出的話是成本費用增加了
老師您好,稅務(wù)局專管員查到我們公司19年收到了三張專票是虛開,金額是30萬。需要做成本轉(zhuǎn)出,我是需要在19年的匯算清繳申報表中做調(diào)減成本么?如果19年是虧損了50萬,是不是不用繳納企業(yè)所得稅了。就彌補虧損就行?
老師,請問, 19、20年抵扣的運輸費進(jìn)項發(fā)票被查出來是虛開的發(fā)票 現(xiàn)在做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 已經(jīng)在稅務(wù)局更正了19、20年的增值稅申報表 現(xiàn)在交的增值稅怎么做分錄 ,還有也在19、20年的企業(yè)所得的匯算清繳做了更正 把費用剔除了 這塊的補交的企業(yè)所得怎么做分錄
老師,稅局查出一張2018年我們收到的一張?zhí)撻_的增值稅專票,現(xiàn)在要求更正申報,說做一筆進(jìn)項轉(zhuǎn)出,不知道填在報表哪,還有更正所得稅年報,不知道是在調(diào)增表還是在,還是在期間費用中調(diào)減?
請問老師,公司執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則。以前是一般納稅人,前年轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人了。今年三月份的時候,公司因為2017年善意接受虛開增值稅專用發(fā)票,稅務(wù)局要求補接受虛開專用發(fā)票的增值稅附加稅,還有成本調(diào)減的企業(yè)所得稅。但是公司現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人了。這個補交的增值稅,還有企業(yè)所得稅怎么做賬呢?
老師,您好,2019年公司收到別的公司虛開增值稅專用發(fā)票300多萬,運費發(fā)票,稅率9個點,現(xiàn)在如果稅局查到,要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,是不是還要補企業(yè)所得稅,把不含稅金額調(diào)增當(dāng)年所得稅?
稅務(wù)注銷錯公司了,還能恢復(fù)稅務(wù)登記嗎?
母公司借款給子公司,沒有利息,需要交稅嗎?
老師你好,請問財務(wù)報表年報里面的本期數(shù)和本年累計數(shù)分別指的是什么數(shù)據(jù)
你好 請問EXW價怎么換算成FOB價,報關(guān)時雜費應(yīng)該填多少呢,雜費是越高越好還是越低越好
老師,你好,我23年應(yīng)付暫估有10萬發(fā)票在24年5月未有發(fā)票回來,所以23年匯算清繳時利潤調(diào)增10萬,現(xiàn)在做24年匯算清繳時發(fā)現(xiàn)23調(diào)增的其中5萬發(fā)票已回,請問是否在24年調(diào)減利潤5萬
機構(gòu)向法人借款,請問下借款單怎么寫,還有后面有錢了還給法人那還款單有沒有模版麻煩發(fā)下謝謝
需要填年度應(yīng)納稅所得額和應(yīng)交企業(yè)所得稅,怎么填,財務(wù)報表中有嗎
個體工商戶需要申報工資薪金和企業(yè)所得稅嗎?按季度嗎?
我們名下有兩家公司,公司A控股公司B,占股95%,24年公司B虧損了18萬,我做賬用的權(quán)益法,我把B公司的虧損直接沖抵了A公司的利潤,稅務(wù)局查了A公司的賬,提出A公司虧損部分中這個長期股權(quán)投資18萬,要我提供B公司法院或者其他相關(guān)財務(wù)文件,應(yīng)該是讓我說明B公司能夠達(dá)到?jīng)_抵條件,實際沒有達(dá)到(B公司日常沒有經(jīng)營收入,名下有2個發(fā)放工資),這種應(yīng)該怎么處理, 我們名下A,B兩家公司,A公司控股B公司,占股95%,我做匯算清繳的時候,用B公司的虧損沖抵了A公司的利潤,現(xiàn)在稅務(wù)局讓我就沖抵行為提供相關(guān)文件。 請問提供哪些文件
申報員工個稅的時候,哪個任職受雇日期選擇可以往前寫嗎?我們建筑公司,給民工申報工資,干了一個月的話,要發(fā)8000,我申報的時候可以選前一個月嗎?這樣在累計扣除的時候能累計扣除一萬嗎?
老師,就是把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的那部分稅金也要當(dāng)作運輸費做費用調(diào)增嗎?
同學(xué)你好 對的 虛開的都要調(diào)增
好的,老師,謝謝您
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝