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老師,您好,2019年公司收到別的公司虛開增值稅專用發(fā)票300多萬,運費發(fā)票,稅率9個點,現(xiàn)在如果稅局查到,要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,是不是還要補企業(yè)所得稅,把不含稅金額調(diào)增當(dāng)年所得稅?

2022-07-25 12:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-25 12:46

同學(xué)你好 你看看進(jìn)項轉(zhuǎn)出的話是成本費用增加了

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快賬用戶8244 追問 2022-07-25 12:52

老師,就是把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的那部分稅金也要當(dāng)作運輸費做費用調(diào)增嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-25 12:54

同學(xué)你好 對的 虛開的都要調(diào)增

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快賬用戶8244 追問 2022-07-25 13:13

好的,老師,謝謝您

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齊紅老師 解答 2022-07-25 13:19

同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 你看看進(jìn)項轉(zhuǎn)出的話是成本費用增加了
2022-07-25
你好;? ? 是 。 你要補增值稅 和? 印花稅 以及企業(yè)所得稅的; 對的??
2022-07-25
同學(xué)你好 對的 可以彌補
2021-07-02
您好,紅字沖回計提成本費用分錄,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費未交增值稅
2022-01-04
同學(xué)您好 虛開的增值稅專用發(fā)票涉及增值稅和企業(yè)所得稅 1.增值稅,如果你們抵扣了,在當(dāng)期申報時做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,在增值稅申報表的附表二進(jìn)項稅那張表里面填寫 2.更正企業(yè)所得稅匯算清繳,就是這張發(fā)票做的費用稅務(wù)局不認(rèn)可,需要調(diào)增,在期間費用和調(diào)增表里都需要調(diào)整,這樣才能對上。
2022-01-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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