同學(xué),您好! 代收代繳的消費(fèi)稅=[(360*1.1*1.2*91%%2B5%2B50)/(1-30%)]*30%=208.9 采購(gòu)煙葉360萬(wàn),還有價(jià)外稅10%,又因還有20%的煙葉稅,此時(shí)360*1.1*1.2算出來(lái)的是含稅的煙葉,9%的增值稅,又發(fā)生了5萬(wàn)的運(yùn)費(fèi),此時(shí)煙葉成本=360*1.1*1.2*91%%2B5 又投入40萬(wàn)加工費(fèi)和10萬(wàn)輔料,委托加工成本是360*1.1*1.2*91%%2B5%2B50,此時(shí)的成本沒(méi)有含消費(fèi)稅,所以要除以(1-30%)算出含消費(fèi)稅的金額再乘以30%消費(fèi)稅稅率,得出的就是消費(fèi)稅。
麻煩老師看看這道題目,并詳細(xì)作答,謝謝
麻煩老師看看這道稅務(wù)師題目,列出詳細(xì)過(guò)程,謝謝
麻煩老師看看稅務(wù)師第三道題如何解答,列出詳細(xì)過(guò)程,謝謝
麻煩老師看看稅務(wù)師第一道計(jì)算題目,列出詳細(xì)過(guò)程,謝謝
麻煩老師看看稅務(wù)師這道選擇題,列出詳細(xì)過(guò)程,謝謝
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
老師,乘以91%是什么意思呢
去除9%的增值稅,才是成本,所以要乘以91%
老師,那個(gè)價(jià)外稅10%,是不是就是說(shuō)的那個(gè)增值稅呀
同學(xué),您好! 是的,20年稅率是10%,現(xiàn)在已經(jīng)是9%了,這個(gè)是20年的真題
好的呢,謝謝,那還是按照題目已經(jīng)有的吧
同學(xué),您好! 好的,知道為什么從10%變成9%了,就可以了