是因為過去一年提供的服務(wù)而享有的下一年的休假,比如說2018年1月1日-12月31日在某企業(yè)工作,那么2019年的年休假實際上是因為2018年一年的工作而享有的,所以企業(yè)需要在2018年確認應(yīng)付職工薪酬,因為職工提供服務(wù)的期間是2018年,而增加的權(quán)利是2019年的,所以說企業(yè)應(yīng)當(dāng)在職工提供了服務(wù)從而增加了其未來享有的帶薪缺勤權(quán)利時,確認與累積帶薪缺勤相關(guān)的職工薪酬,或者你也可以想在19年休假時會扣休假那幾天的工資,那幾天的工資從18年計提的里面出
在職工提供服務(wù)從而增加了其未來享有的帶薪缺勤權(quán)利時,企業(yè)應(yīng)確認與累積帶薪缺勤相關(guān)的職工薪酬。 企業(yè)在職工實際發(fā)生缺勤的會計期間確認與非累積帶薪缺勤相關(guān)的職工薪酬 這里為什么一個是累計帶薪缺勤,一個是非累積帶薪缺勤?怎么區(qū)分?
我公司是高新企業(yè),為某公司提供一個項目服務(wù),開的信息技術(shù)服務(wù)的發(fā)票,我計入借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入了,然后我公司又從另一個公司買了這項服務(wù),另一個公司也開給我們信息技術(shù)服務(wù)的發(fā)票了,老板的意思是計入研發(fā)費用可以加計扣除申請補貼,這樣能行嗎?那其他業(yè)務(wù)收入不就沒成本了嗎?應(yīng)該如何處理?
老師你好。我不明白的是為什么要進行賬務(wù)處理了,不是企業(yè)應(yīng)當(dāng)在職工提供了服務(wù)從而增加其未來享有帶薪缺勤權(quán)利時做賬務(wù)處理。企業(yè)以前提供的服務(wù),和這年提供的服務(wù)不是已經(jīng)進行了賬務(wù)處理了嗎?
老師,2022年的一筆費用已經(jīng)入賬計入管理費用,但是在所得稅匯算的時候發(fā)現(xiàn)沒有發(fā)票,經(jīng)溝通,現(xiàn)在不能提供發(fā)票,后續(xù)能提供發(fā)票,2022年的所得稅匯算是不是得調(diào)增???若后續(xù)給提供發(fā)票了,我應(yīng)該怎么操作,需要進行什么賬務(wù)處理嗎
老師,請問一下,我們公司是軟件企業(yè),經(jīng)營范圍既開發(fā)軟件,也銷售軟件,也提供技術(shù)服務(wù),軟件服務(wù)!目前是只提供了技術(shù)服務(wù)和軟件服務(wù),但是目前沒開發(fā)和銷售過軟件!現(xiàn)在取得了技術(shù)服務(wù)收入和軟件服務(wù)收入,那給客戶提供技術(shù)服務(wù)人員的工資可以做成勞務(wù)成本,再轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?這種情況成本的賬務(wù)處理該怎么處理呢?謝謝老師
哪位老師弄過建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說是沒按會計法,會計準則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費,然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務(wù)報酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風(fēng)險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究