你好,是一次性支付了一年的租賃費(fèi)??
公司2020.10.1-2921-10.31的房租32525,11月一次性付款,12月來(lái)票,整個(gè)過(guò)程每個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄,剛才有個(gè)老師說(shuō),付款的時(shí)候記預(yù)付,貸銀行存款,來(lái)票做費(fèi)用,不太明白是不是要攤銷,攤銷是12月開(kāi)始攤銷嗎,怎么個(gè)攤銷法,是21年12 月,22年1月這樣攤銷嗎,不應(yīng)該是攤銷到實(shí)際使用的月份20年10-21年10月嗎,攤銷怎么攤銷著重說(shuō)一下謝謝
21年的汽車租賃合同,未付款未到票,實(shí)際在使用,21年需要按月攤銷嗎?沒(méi)有做攤銷現(xiàn)在怎么辦
請(qǐng)問(wèn)下21年我司簽訂了購(gòu)銷合同,但一直未開(kāi)票未收款,稅務(wù)讓交稅,這種沒(méi)有實(shí)際發(fā)生的需要交稅嗎?銀行回單也是給專管員看了的。沒(méi)有收到款,稅務(wù)說(shuō)私卡收款,但實(shí)際也沒(méi)有。我司需要怎么證明呢
老師,我們廠房租賃合同期限從2023.1.1到2023.12.31日,房租從2023.3.2預(yù)付30萬(wàn),還有150萬(wàn)未付,暫時(shí)沒(méi)有取得發(fā)票,這個(gè)需要在3月份當(dāng)月去攤銷么怎么做分錄
你好老師請(qǐng)問(wèn)之前裝修有部分合同款未支付,對(duì)方對(duì)于未支付的部分也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,公司這邊裝修也完工啦,之前科目做到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里,現(xiàn)在完工啦,需要攤銷費(fèi)用,但是未支付的部分沒(méi)有入賬,這種情況沒(méi)有發(fā)票也沒(méi)有付款,只有合同,這種情況怎么攤銷費(fèi)用?。?/p>
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報(bào)了就要繳納嗎?每月申報(bào),年終在一起繳納
社保費(fèi)用當(dāng)月就會(huì)扣款,那是不是不用計(jì)提呀
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問(wèn)你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
去年收到對(duì)方的租金,今年才給對(duì)方開(kāi)票,要做未開(kāi)票收入嗎
我接了一個(gè)小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒(méi)憑證,什么也沒(méi)有呢,什么也沒(méi)轉(zhuǎn)給我,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤(rùn)減去年初利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購(gòu)進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計(jì)入成本嗎?
老師,你好,我請(qǐng)問(wèn)一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬(wàn)繳納印花稅嗎?
還沒(méi)有支付,未來(lái)會(huì)一次性支付
你好,既然還沒(méi)有支付,就不需要攤銷啊?
那就是支付的時(shí)候一次性入費(fèi)用嗎
你好,是的,是這樣處理的