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老師7月6號張三借2000元給公司交辦公室電話費(fèi),6號取得發(fā)票進(jìn)行到財(cái)務(wù)核銷,我做分錄如下 借:其他應(yīng)收款-張三2000 貸:銀行存款2000 借:管理費(fèi)用-2000 貸:其他應(yīng)收款-張三2000 這樣做分錄對吧。 第二個(gè)案例:我們給順豐月結(jié)7月7號收到順豐快遞發(fā)票1094元。7月8日支付款項(xiàng)給順豐,分錄如下 借:管理費(fèi)用/快遞費(fèi)1000 應(yīng)交稅費(fèi)/進(jìn)項(xiàng)稅額94 貸:應(yīng)付賬款/順豐速運(yùn)公司 借:應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 貸:銀行存款 這分錄沒問題吧。 或是直接做 借:管理費(fèi)用快遞費(fèi), 貸:銀行存款。對嗎

2022-07-23 07:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-23 07:38

你好,你的兩個(gè)分錄都是對的,沒問題

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快賬用戶6749 追問 2022-07-23 07:50

直接進(jìn)費(fèi)用,快遞費(fèi)不用往來那一步了也可以是吧。我們新來的會(huì)計(jì)主管審核我做的7月憑證說我這樣做不對,不用往來,說當(dāng)月發(fā)票到了就直接進(jìn)費(fèi)用不用再過一遍往來了。你說我怎么辦,他說我做的不對不讓我這樣做

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齊紅老師 解答 2022-07-23 07:58

可以掛往來的這種

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快賬用戶6749 追問 2022-07-23 08:17

不掛也對是吧,直接進(jìn)費(fèi)用。那我也要聽主管的,我是覺得這樣做更清晰,明確,

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齊紅老師 解答 2022-07-23 08:34

嗯也可以的,實(shí)際操作中都可以

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快賬用戶6749 追問 2022-07-23 08:51

好好,那社保個(gè)人部分用其他應(yīng)付款這個(gè)科目核算可以嗎?我都是用其他應(yīng)收款核算

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齊紅老師 解答 2022-07-23 08:59

是其他應(yīng)付款,不是其他應(yīng)收

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快賬用戶6749 追問 2022-07-23 09:01

為什么呢?我們每個(gè)月10號扣上個(gè)月社保。15號發(fā)上個(gè)月工資。社保個(gè)人部分是要從員工工資里扣除的

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齊紅老師 解答 2022-07-23 09:02

我們代付的這是,都是這樣操作

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快賬用戶6749 追問 2022-07-23 09:04

用其他應(yīng)收款這個(gè)科目過度不行嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-23 09:13

我們代付的,這里是不是我們的

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相關(guān)問題討論
你好,你的兩個(gè)分錄都是對的,沒問題
2022-07-23
對的,是的,是這么做。
2023-02-24
借管理費(fèi)用,110貸銀行存款 借其他應(yīng)付款110,管理費(fèi)用-100,貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出10
2020-09-24
您好!請問抖音這個(gè)公司和你們是一個(gè)公司嗎
2022-10-21
借管理費(fèi)用-100貸其他應(yīng)付款-110進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出10
2020-09-25
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