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機(jī)動車銷售發(fā)票737000元(其中增值稅84,787.61元,不含稅價格652,212.39元),購置稅65,221.24元,按揭服務(wù)費(fèi)3500元,上牌費(fèi)1500元,借款張三10000元預(yù)付了,轉(zhuǎn)賬支付381,722.00元.剩余未付415,499.24元,每月25日支付12147.04元還款(從2021.7.15-2024.7.15三年合計(jì)437,293.44元)。 我做分錄:借:固定資產(chǎn)--652212.39元 應(yīng)交稅金--增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅 84787.61元 管理費(fèi)用--服務(wù)費(fèi) 3500元+1500元 貸:其他應(yīng)付--張三 10000元 銀行存款 381722元 長期應(yīng)付款--某銷售汽車公司415,499.24元 這應(yīng)是三年按揭應(yīng)付的數(shù)437239.44元才對吧?我哪里做錯了呢

2021-09-08 10:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-08 10:31

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頭像
齊紅老師 解答 2021-09-08 10:38

借:固定資產(chǎn)--652212.39%2b65,221.24%2b3500 %2b1500 =722433.63 應(yīng)交稅金--增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅 84787.61元 未確認(rèn)融資費(fèi)用 21794.20 貸:其他應(yīng)付--張三 10000元 銀行存款 381722元 長期應(yīng)付款--某銷售汽車公司437,293.44

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2021-09-08
你好,具體是針對哪一筆業(yè)務(wù)??
2023-04-25
你好! 1借應(yīng)收賬款 帶主營業(yè)務(wù)收入25000 銷項(xiàng)稅4250 借主營業(yè)務(wù)成本21000 貸庫存商品 2.借銀行存款4800貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款貸壞賬準(zhǔn)備 3.在建工程6500 貸銀行存款 4.借管理費(fèi)用1250+2000 貸累計(jì)折舊1250 銀行存款2000 5.借交易性金融資產(chǎn)――成本5000 投資收益60 貸銀行存款 6.
2022-06-12
您好,1、借銷售費(fèi)用600,貸銀行存款600 2、借其他應(yīng)收款3000,貸庫存現(xiàn)金3000 3、借庫存現(xiàn)金800,貸銀行存款800 4、借銷售費(fèi)用1500,庫存現(xiàn)金1500,貸其他應(yīng)收款3000 5、借管理費(fèi)用1200,貸累計(jì)折舊1500 6、借銀行存款11700,貸主營業(yè)務(wù)收入10000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1700 7、借固定資產(chǎn)86500,貸銀行存款 8、借原材料20000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3400,貸應(yīng)付賬款23400 9、借管理費(fèi)用2000,貸庫存現(xiàn)金2000 10、借生產(chǎn)成本80000,制造費(fèi)用6000,管理費(fèi)用4000,貸應(yīng)付職工薪酬90000 11、借銷售費(fèi)用1000,貸銀行存款1000 12、借短期借款20000,貸銀行存款20000 13、借應(yīng)付賬款23400,貸銀行存款23400 14、借營業(yè)外支出1000,貸銀行存款1000 15、借銀行存款11700,貸其他業(yè)務(wù)收入10000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1700
2020-07-14
你好,分錄的數(shù)據(jù)麻煩自行錄入 1.企業(yè)收到某單位投資的全新設(shè)備一臺,價值3500005t. 借:固定資產(chǎn),貸:實(shí)收資本 2.購買廠部用辦公用品1200元,以銀行存款支付。 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 3.取得為期3個月的銀行借款20000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸:短期借款 4.根據(jù)合同規(guī)定,以銀行存款13560元預(yù)付材料款。 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 5.上題涉及的材料,專用發(fā)票注明價款12000元,進(jìn)項(xiàng)稅1560元,已驗(yàn)收入庫。 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款 6.車間領(lǐng)用材料10000元用來生產(chǎn)產(chǎn)品,車間一般耗用材料3500元,行政管理部門消耗材料2000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:原材料 7.計(jì)提本月生產(chǎn)車問固定資產(chǎn)折1日4000元,行政管理部門固定資產(chǎn)折1日2000元。 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊 8.銷售產(chǎn)品,售價100000元,增值稅率13%,已收到全部貨款。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 9.結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本40000元 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 10.開出轉(zhuǎn)賬支票一張支付廣告費(fèi)2500元。 借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款 11.計(jì)算本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的消費(fèi)稅1000元。 借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—消費(fèi)稅 12.計(jì)算本月生產(chǎn)人員工資10000元,車間管理人員工資5000元,行政管理人員工資2000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬 13.銀行存款支付水電費(fèi),車間發(fā)生1000元,行政管理部門發(fā)生500元。 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:銀行存款 14.結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用。 借:生產(chǎn)成本,貸:制造費(fèi)用 15.結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。 借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本
2022-11-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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