你好,對(duì)的是的,15號(hào)之前申報(bào)的有節(jié)假日的順延 我不需要你Excel表格導(dǎo)入一般納稅人的,你先去勾選發(fā)票抵扣統(tǒng)計(jì)的頁(yè)面,確認(rèn)之后,然后你再去開票系統(tǒng)上報(bào)匯總 有些稅務(wù)局的軟件,它的表一表二都是自動(dòng)取數(shù)的,你就不用管了,核對(duì)一下,正確的你保存就可以的
老師好,每個(gè)月申報(bào)的時(shí)候,增值稅、個(gè)稅、企業(yè)所得稅是必須要在15號(hào)前申報(bào)對(duì)嗎?那財(cái)務(wù)報(bào)表呢是不是在月底前報(bào)就可以了?
老師好,每個(gè)月月底把銷售收入做好,月頭就要報(bào)增值稅嗎,從我們做的財(cái)務(wù)報(bào)表導(dǎo)出的EXCEL嗎,直接導(dǎo)入稅二表嗎
老師,每月報(bào)稅的順序,是先把財(cái)務(wù)報(bào)表做好,申報(bào)完增值稅這些,個(gè)稅在以上這些完成后再申報(bào)的嗎
老師 我做賬的時(shí)候上個(gè)月的銷項(xiàng)寫錯(cuò)數(shù)了,但是報(bào)增值稅的時(shí)候是正確的,這個(gè)月我能直接改上個(gè)月的賬,把上個(gè)月季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表改了嗎,改財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)不會(huì)稅務(wù)局預(yù)警啊
老師,我們3月份有未開票收入,現(xiàn)在稅局要求我們把3月份增值稅報(bào)表更改了。我怕剛把3月份增值稅報(bào)表更改了,更改所得稅報(bào)表的時(shí)候,需要先把財(cái)務(wù)報(bào)表更改了嗎?
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
好的,表二是抵扣的,老師,表一的銷售收入怎么弄的
你上報(bào)匯總之后,系統(tǒng)那邊自動(dòng)取數(shù)的。
自動(dòng)取不了的話,你自己填寫。