你好,是的,這個(gè)要一起改的。
老師,我更改了20年12月份的增值稅申報(bào)表,補(bǔ)繳了1萬(wàn)7的稅款,還有什么表是需要跟著一起更改的嗎附加稅財(cái)務(wù)報(bào)表都需要改嗎企業(yè)年報(bào)呢
老師,小微企業(yè),我企業(yè)所得稅3月份沒(méi)有計(jì)提,3月份修改利潤(rùn)表了,在電子稅務(wù)局上能直接修改報(bào)表嗎?還是先不更改以前的,只用報(bào)后面的7-9月份的報(bào)表,以后到大廳進(jìn)行報(bào)表更正?
老師,我們3月份有未開(kāi)票收入,現(xiàn)在稅局要求我們把3月份增值稅報(bào)表更改了。我怕剛把3月份增值稅報(bào)表更改了,更改所得稅報(bào)表的時(shí)候,需要先把財(cái)務(wù)報(bào)表更改了嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)因發(fā)票異常進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在是9月份,稅局要求轉(zhuǎn)出到3月份,3月份的增值稅申報(bào)表修改了,以后月份的增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)累計(jì)嗎?同期的財(cái)務(wù)報(bào)表要不要更改?
老師,是我3月份更改了12月份的個(gè)稅申報(bào)表,加了兩個(gè)人,導(dǎo)致12月份的成本增加,那這兩個(gè)人的成本我是直接在3月份調(diào)還是改12月份的數(shù)據(jù),然后在電子稅務(wù)局更改報(bào)表?。?/p>
老師,A授權(quán)B把款打給C,授權(quán)委托書(shū)需要誰(shuí)蓋章?
老師,您好!B企業(yè)持有A企業(yè)10%股份,公司章程的股東,B企業(yè)在新三板賣(mài)出了一部分股份,但A企業(yè)公司章程的占股比例還是10%,那填寫(xiě)的投資處置收益后,投資比例自動(dòng)帶出來(lái)減少1%,我繼續(xù)填投資比例10% 是否可以,自動(dòng)帶出來(lái)的需要需要更改為0
行政單位臨時(shí)人員工資發(fā)放給鄉(xiāng)鎮(zhèn),再通過(guò)來(lái)勞務(wù)派遣公司發(fā)放給員工屬于委托業(yè)務(wù)費(fèi)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)按3%計(jì)提補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)并自行管理的是否需要繳納個(gè)人所得稅,謝謝
外貿(mào)企業(yè),本月出口多筆業(yè)務(wù),報(bào)關(guān)單有7份,其中有5份本月暫時(shí)不申報(bào)退稅,請(qǐng)問(wèn)在賬務(wù)處理上要先按月確認(rèn)收入嗎
請(qǐng)問(wèn)老師匯算清繳時(shí)工資薪金稅收金額取哪里的數(shù)呢?
老師:年度匯算員工福利是不能超過(guò)工資的14%嗎?我填了有提示,是需要改嗎
1、核算成本老板叫我把期初設(shè)置為0,倒堆。然后以工單核算成本。 2、因歷史遺留問(wèn)題,沒(méi)有期初數(shù)(而且可能有差異爭(zhēng)議),所以老板的意思是選擇為0 然后所屬期就是當(dāng)月所有發(fā)生的單據(jù)要準(zhǔn)確無(wú)誤,然后后面盤(pán)點(diǎn),以實(shí)物“反推”,然后用盤(pán)盈盤(pán)虧調(diào)賬。 3、4月份就當(dāng)沒(méi)有數(shù)據(jù),從5月份開(kāi)始,已工單方式一張張這樣核算出來(lái)成本。那我系統(tǒng)期初不用改了,單獨(dú)用表格登記4月份盤(pán)點(diǎn)的數(shù)據(jù)了? 4、要核算庫(kù)存周轉(zhuǎn)率,庫(kù)存是不能清0了。是這樣吧
老師好,所得稅匯算清繳中的資產(chǎn)總額的平均值和從業(yè)人數(shù)應(yīng)該怎么填?
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表怎么填
要先把財(cái)務(wù)報(bào)表更改了,然后在更改所得稅報(bào)表,對(duì)吧?
你好都可以的,這個(gè)沒(méi)關(guān)系。
就是不管怎么更改,就是財(cái)務(wù)報(bào)表與所得稅申報(bào)表上的收入要一致,對(duì)吧?
也好,是的,這些對(duì)應(yīng)關(guān)系都還是要有的。
好的,謝謝。我三月份賬上未作未開(kāi)票收入,現(xiàn)在要把3月份的未開(kāi)票收入補(bǔ)申報(bào)了,我現(xiàn)在是否需要反結(jié)賬,把3月份的未開(kāi)票收入記到3月份?還是直接記到6月份就可以?
你好,最好是能夠反結(jié)賬過(guò)去。
這樣做的話,賬與申報(bào)表都能夠一致起來(lái)。謝謝
你好,不用客氣的了。