你好,你需要按月確認(rèn)收入的,借銀行存款,貸預(yù)收帳款,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),你收到錢即使不開發(fā)票也得申報(bào)收入,然后你的預(yù)收賬款按月做收入,借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
老師,我們是不動(dòng)產(chǎn)租賃的,公司收取的部分租金和物業(yè)費(fèi)是沒有開票的,也不確定后期要不要開票,我現(xiàn)在是計(jì)入了預(yù)收賬款,如果后期一直不開票,這個(gè)預(yù)收款需要怎么處理?
老師,我們公司有部分收入對(duì)方是沒有要我們開票,我在做賬時(shí),計(jì)的是預(yù)收款,同時(shí)也確認(rèn)的增值稅,但是如果后期對(duì)方也不需要我們開票,我就一直把這筆收入掛在預(yù)收的科目里嗎?
請(qǐng)問老師,應(yīng)收賬款借方 預(yù)收賬款貸方, 一直掛著的科目,應(yīng)收是因?yàn)榘l(fā)票開了,多年之久,一直找不到公司法人,收不到款,后期怎么處理呢?。。 預(yù)收是錢收到了,開票給對(duì)方,對(duì)方不需要發(fā)票,后期怎么平賬呢
融資租賃回租業(yè)務(wù),我們公司為出租方,現(xiàn)在銀行收到客戶最后一期還款的名義價(jià)款100,應(yīng)該怎么賬務(wù)處理(融資性售后回租) 要不要開票并確認(rèn)收入
老師你好,工廠有部分廠房出租,收到租戶給的租金,合同上約定了,需要開發(fā)票需要給稅點(diǎn)給我們,人家不需要發(fā)票就收據(jù)就可以。那一直也沒開發(fā)票,沒做租賃收入處理,報(bào)稅不也就沒計(jì)收入了嗎。那如何處理的更合理呢,是要開發(fā)票嗎,那就是多一個(gè)增值稅對(duì)吧,還有房產(chǎn)稅是不是就按照租賃收入的12%交稅吧。還是不開票,報(bào)稅時(shí),在未開具發(fā)票那一欄填個(gè)租金收入的金額就可以?不然只有支出,沒有收入,是不是不合理?但交稅又增加了企業(yè)負(fù)擔(dān)
怎樣做好工業(yè)的成本?
養(yǎng)殖合作社的成員用自己的房子設(shè)備養(yǎng)殖,最后由合作社統(tǒng)一銷售,合作社名下沒有固定資產(chǎn),成員也沒有按固定資產(chǎn)入股,合作社賬面上沒有固定資產(chǎn),股金也沒有實(shí)繳,這在稅務(wù)上是不是有什么說法?合作社注銷時(shí)會(huì)不會(huì)涉及資產(chǎn)評(píng)估之類的?
老師前面財(cái)務(wù)多記了收入我今年才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在紅沖多余收入,分錄按之前的然后紅沖可以嗎,跟之前科目都一樣金額填負(fù)數(shù)位置不變
老師做賬發(fā)現(xiàn)23年少計(jì)一筆收入,這個(gè)怎么辦
老師,我們是小規(guī)模出口企業(yè),但是不能自己出口,我們購進(jìn)貨物,委托外貿(mào)公司出口,那我們報(bào)稅是按報(bào)關(guān)單直接報(bào)免稅收入嗎
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
收到款時(shí)做借:銀存 貸:預(yù)收 那借:預(yù)收 貸:主營(yíng)業(yè)收入,這筆分錄是在什么時(shí)候做呢
根據(jù)租賃期來分?jǐn)偟?
那這部分未開票收入,在報(bào)稅時(shí)填在未開票收入里嗎
你好是的,是這么做的。