您好,這部分成本是暫時還沒有收到票嘛?建議你們先按照成本暫估入今年,然后明年所得稅匯算清繳前取得發(fā)票就行了。
老師,你好,又向你咨詢個事,就是我們老板想幫他一個朋友的忙,幫他朋友公司過賬,就是他朋友公司對公的錢轉給我們公司對公賬上,但又不要我們公司開票,我們公司把錢然后取現(xiàn)出來給他朋友,那這種以哪種業(yè)務形式打給我們,我們公司才沒有風險,我覺得咋個都有風險!
老師,我想問下,我們公司有一百萬的銷售款沒有結回來,他們要我們開銷項票給他們,才給我們打款,我們又沒有進項票,我們老板又不想繳納企業(yè)所得稅,這咋辦呢?
老師,我想問下,我們公司有一百萬的銷售款沒有結回來,他們要我們開銷項票給他們,才給我們打款,我們又沒有進項票,我們老板又不想繳納企業(yè)所得稅,這咋辦呢?
老師!您好!我想問下就是我們公司銷售一臺車銷售價格是10萬元。我們公司沒得現(xiàn)車,打款給91000給成都公司,從成都拿貨的。但是成都公司沒給我們開票,直接開發(fā)票給客戶的??蛻艚o我們的車款10萬元全部到我們對公賬戶,我們又從對公賬戶轉91000給成都公司。我們沒得進項和銷售票,中間有個9000的差額,我這個怎么做賬啊
老師, 我們是一般納稅人,前面 我們這邊開出了發(fā)票那邊一直沒有打款,后面他們又不需要貨物了!過了兩個月 又把發(fā)票給我們開回來了,開回來的發(fā)票 我們抵扣了進項 這個賬怎么做賬才對呢?
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產,屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調整
那我們怎么抵扣進項稅呢?
那我們沒有進項,豈不是企業(yè)所得稅和增值稅都要交好多呢
沒有進項的原因是什么?如果是商品,你們不是生產企業(yè),沒有進項反而開出銷項風險很大,會被比對到。如果是服務類,可能還說的過去。但是沒有進項的話你們肯定會產生大量增值稅。還有就是沒有發(fā)生什么成本嗎?
我現(xiàn)在問的是進項發(fā)票的問題
學員你好,沒有發(fā)票暫估只能解決企業(yè)所得稅的問題, 增值稅解決不了的話,開票出去就會導致你交很多增值稅,這個避免不了。