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老師!您好!我想問下就是我們公司銷售一臺(tái)車銷售價(jià)格是10萬元。我們公司沒得現(xiàn)車,打款給91000給成都公司,從成都拿貨的。但是成都公司沒給我們開票,直接開發(fā)票給客戶的??蛻艚o我們的車款10萬元全部到我們對公賬戶,我們又從對公賬戶轉(zhuǎn)91000給成都公司。我們沒得進(jìn)項(xiàng)和銷售票,中間有個(gè)9000的差額,我這個(gè)怎么做賬啊

2022-09-23 12:11
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齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-23 12:21

同學(xué)你好 (1)全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額 借:銀行存款 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) ? (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減) ? ? ? 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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