?你好; 這個(gè)是 因?yàn)檎{(diào)整了期初? 利潤(rùn);所以會(huì)勾稽關(guān)系有這個(gè)差異金額 ; 你系統(tǒng)沒法? 改期初的數(shù)據(jù); 就記住這個(gè)差異金額即可;? ??
您好,老師,去年匯算清繳時(shí)交所得稅,分錄做成這樣,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款,利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)不一致,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),這個(gè)怎么處理?
匯算清繳補(bǔ)交所得稅分錄:借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 貸銀行存款!如果這么做,我財(cái)務(wù)報(bào)表中的期末未分配利潤(rùn)就不等于期初未分配利潤(rùn)加凈利潤(rùn)了
老師,匯算清繳補(bǔ)了30185的稅款,借 利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn), 貸 銀行存款,這樣報(bào)表勾稽關(guān)系不正常,我應(yīng)該怎么做才能正常
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)備,匯算清繳 計(jì)提所得稅 借利潤(rùn)分配,貸應(yīng)交稅費(fèi);這樣導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽不正常,我該怎么做呢,老師?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系,我在驗(yàn)算的時(shí)候發(fā)現(xiàn)我5月份匯算的時(shí)候調(diào)整了未分配利潤(rùn),當(dāng)年利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)就出現(xiàn)了這個(gè)差異,這種情況正常不?不正常的話需要怎么調(diào)整
老師你好,嵌入式衍生工具:嵌入式衍生工具與主合同的風(fēng)險(xiǎn)敞口不同,分為資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益工具,但是為啥又說不是權(quán)益工具就是負(fù)債,例如果主合同不是一項(xiàng)權(quán)益工具但符合金融工具的定義,那么該主合同的就是負(fù)債。
事由:A公司注冊(cè)資本50萬(wàn),目前未實(shí)繳,咱們是A公司會(huì)計(jì),B公司想要加入出資150,A也計(jì)劃把B吸納進(jìn)來,加入之后股權(quán)結(jié)構(gòu)為:A61%B39%, 問:什么時(shí)候變更工商核實(shí) 都需要注意什么
會(huì)計(jì)學(xué)堂財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)頁(yè)是哪個(gè)老師
商貿(mào)公司,可以釆購(gòu)二類醫(yī)療器械嗎?
老師您好!差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)的制度應(yīng)該是什么樣的?報(bào)銷人除了在報(bào)銷單上填寫相關(guān)信息,發(fā)票上還需要簽字嗎?
老師可以講一下制造企業(yè)按工時(shí)計(jì)算成本的方法嗎
我想問一下,實(shí)操課,9月6號(hào)的作業(yè),登記的明細(xì)賬。管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)損益的最后兩筆,對(duì)不對(duì)。是寫一個(gè)平字。還是寫零,幫我看一下
老師 我一個(gè)月做一次憑證,固定資產(chǎn)當(dāng)月完工的話, 直接做分錄 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 這樣可以嗎
小規(guī)模企業(yè)收到餐飲普票,但是對(duì)方開重了,對(duì)方可能沒發(fā)現(xiàn)又聯(lián)系不上對(duì)方,開重的那一張普票一直在那里,對(duì)我們企業(yè)有沒有影響,需要怎么處理
2025年6月收到2024年10-12月工會(huì)經(jīng)費(fèi)退費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么寫?2024年12月分錄計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)分錄是 借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 2025年1月繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款