就填第3欄198019.80,在第10欄填248400
我上個月(季)開具的適用3%征收率(放棄階段性免征增值稅政策的銷售額)增值稅普通發(fā)票金額為198019.80元,階段性免稅銷售額為248400,個體戶,請問增值稅申報表怎么填?
老師,個體工商戶第一季度含稅銷售額443312元,開具3%征收率的增值稅專用發(fā)票金額合計361200(不含稅銷售額350679.61,稅額10520.39);開具1%征收率的增值稅專用發(fā)票金額合計63332(不含稅銷售額62704.95,稅額627.05);開具免稅金額發(fā)票18780,在增值稅申報時怎么填寫申報表
當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細(xì)表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細(xì)表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額348590.10的2%,請確認(rèn)填寫是否正確。
一家餐飲公司,為按月申報的增值稅小規(guī)模納稅人,2023 年9 月 5 日為客戶開具了 2 萬元的 3%征收率增值稅普通發(fā)票。9月實際月銷售額為 15 萬元,均為 3%征收率的銷售收入,因公司客戶為個人,無法收回已開具發(fā)票,還能否享受 3%征收率銷售收入減按 1%征收率征收增值稅政策?
一家餐飲公司,為按月申報的增值稅小規(guī)模納稅人,2023 年9 月 5 日為客戶開具了 2 萬元的 3%征收率增值稅普通發(fā)票。9月實際月銷售額為 15 萬元,均為 3%征收率的銷售收入,因公司客戶為個人,無法收回已開具發(fā)票,還能否享受 3%征收率銷售收入減按 1%征收率征收增值稅政策?
結(jié)匯時候用買入價,買入價哪里查?
財務(wù)軟件的進(jìn)項稅額怎么改方向
請問老師,企業(yè)賣邊角料,記哪個科目
老師,內(nèi)賬,從外單位調(diào)貨,我入庫存商品,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是不是加上就行了?
海關(guān)備案做好了,什么時候做稅務(wù)出口備案,現(xiàn)在沒有出口業(yè)務(wù) 能做稅務(wù)局出口備案嗎?稅務(wù)出口備案需要什么資料
老師個稅app下載23年24年有沒有填的專項扣除的孩子部分現(xiàn)在要填上,選擇查詢年年度填今年嗎?是不是填上23、24年的多交的個稅就會自動返回了呢?還填啥嗎謝謝
老師你好!養(yǎng)牛有限公司企業(yè)所得稅免征,2024年盈利12萬,縣政府24年撥款100萬給企業(yè),款項為購買糞便處理設(shè)備,這筆款項怎么入賬,企業(yè)所得稅用交稅嗎
匯算清繳提示營業(yè)收入與本期所屬申報增值稅收收不一致,發(fā)現(xiàn)是第二季度少報了,這個要更正第二季度的報表還有企業(yè)所得稅嗎 還是只要更正四季度就可以了
老師,年報需要更改,在哪里改
你好老師,我們公司2024利潤表資產(chǎn)減值損失金額為25萬,全部為應(yīng)收賬款減值準(zhǔn)備本年已經(jīng)計提,且本年已經(jīng)確認(rèn)的壞賬,匯算清繳時納稅項目調(diào)整明細(xì)表中,資產(chǎn)類調(diào)整項目,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金系統(tǒng)自動填入-5萬,納稅調(diào)減25萬這是什么原因呢?我需要修改嗎?
老師,第10欄是灰色填不了數(shù)據(jù)
那就填第12欄試試看了