你好,是的,您的分錄是正確的
收到退回17年企業(yè)所得稅,分錄: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤 還是直接做: 借:銀行存款 貸:利潤分配—未分配利潤
老師,收到退往年的所得稅是這樣做分錄嗎。借銀行存款100貸應(yīng)交稅費(fèi)100借應(yīng)交稅費(fèi)100貸利潤分配-未分配利潤100
收到退稅 分錄是不是 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:本年利潤-未分配利潤
老師,收到往年退稅款 分錄 ,借:銀行存款 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅,借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 是這樣嗎?
學(xué)堂老師,匯算清繳退回的企業(yè)所得稅,這樣寫分錄可以嗎?借:銀行存款, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅, 貸:利潤分配-未分配利潤
老師固定資,4輛運(yùn)輸車現(xiàn)在報廢了,賬面上凈值是78153.85元,報廢買了98424元,一般納稅人簡易計稅,票在下個月開,那這個怎么做賬務(wù)處理
老師,我剛?cè)肼氁患移髽I(yè)看到前兩年向稅務(wù)局報的財報數(shù)據(jù)都和賬上的不一致,這咋弄
老師,發(fā)貨出庫沙200噸,送到購買方按190噸,說是去掉水份,這差額10噸按營業(yè)外支出轉(zhuǎn)庫存嗎?
老師你好,我們是汽車行業(yè),就是我們是賣新車的,但是有些客戶會有二手車過來抵扣新車的,但是二手車要過戶到公司的名下,,產(chǎn)生的過戶費(fèi)怎么寫分錄
親愛的老師,這道題您看一下,再計算每股收益時候,那個股數(shù)加權(quán)平均,計算時間權(quán)重時候要注意什么,假如9月1日增發(fā)和9月30日增發(fā)有啥貼區(qū)別呢
老師,可以查稅收編碼的網(wǎng)址麻煩發(fā)我一下
老師,裝修費(fèi)攤銷是這樣錄嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我需要返你多少錢?請寫出金額
老師,我單位酒店,客人多開票匯的錢我扣除的稅點(diǎn)做其他收入還是沖銷費(fèi)用合適,?如收入要交增值稅嗎
請問,廠里修剪草坪用的割草機(jī) 加的柴油 200塊錢怎么入賬
可是這樣的話,我資產(chǎn)負(fù)債表 未分配利潤 期末-期初 就不等于,利潤表本年 利潤總額了
你去年的年末數(shù)也要調(diào)整的,和今天的年初金額
那報表已經(jīng)申報了,要全部重新填??
匯算清繳都結(jié)束了
不用,你今年做匯算時調(diào)整就行,你自己報表調(diào)整,不用調(diào)整申報表了。然后今年匯算時調(diào)整
今年匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了
不調(diào)整申報表,那數(shù)據(jù)就不對了
那你如果電子稅局能改報表就改,不能就去大廳。我們一般是先調(diào)整今年的