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老師就是我之前得會計,她說有張發(fā)票專票住宿208元,他給轉(zhuǎn)出了,可是我看5月他給認證了,但是5月份帳上沒有,發(fā)票還在那我就不明白他轉(zhuǎn)出是什么意思?現(xiàn)在怎么操作

2022-07-15 11:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-15 11:59

你好,這個是什么業(yè)務的?出差的嗎?

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快賬用戶3723 追問 2022-07-15 12:00

嗯嗯是的

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齊紅老師 解答 2022-07-15 12:01

太子就可以抵扣的,他做了進項轉(zhuǎn)出是以后不準備抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-15 12:01

出差的可以抵扣的,剛才倒。

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快賬用戶3723 追問 2022-07-15 12:03

那我現(xiàn)在怎么操作呢,怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2022-07-15 12:05

你好,五月份認證了應該填寫附表二的35欄里面,你得去稅務局修改,借銷售費用,差旅費應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款。

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快賬用戶3723 追問 2022-07-15 12:05

那認證了如果5月得時候沒有抵扣,以后得月份再填寫抵扣可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-15 12:07

不可以的比例普通不可以的,比對不通過的,你得去稅務局修改。

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快賬用戶3723 追問 2022-07-15 12:09

那應該怎么做賬呢,賬上也沒有體現(xiàn),如果認證了,但是轉(zhuǎn)出了,以后不認證了怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2022-07-15 12:10

借銷售費用差旅費貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出在做這一個。

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快賬用戶3723 追問 2022-07-15 12:16

老師進項稅額轉(zhuǎn)出得分錄和留抵得分錄怎么寫

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齊紅老師 解答 2022-07-15 12:18

借銷售費用, 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款,這個是留底的, 進項轉(zhuǎn)出的借銷售費用 貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出

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你好,這個是什么業(yè)務的?出差的嗎?
2022-07-15
你好,現(xiàn)在即使沒拿到票的話,也是不會形成滯留票的風險的,沒有這個風險。
2021-11-12
你好,申報表進項附表那有填寫進項稅額轉(zhuǎn)出欄的
2020-12-09
你好; 那你就出寫情況說明 然后 老板簽字 去處理賬上明細; 不然你沒法清理掉的
2022-08-11
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