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老師,那個未達(dá)起征點(diǎn)的40塊,怎么做會計分錄

老師,那個未達(dá)起征點(diǎn)的40塊,怎么做會計分錄
2022-07-15 08:58
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-15 09:00

轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免

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快賬用戶1982 追問 2022-07-15 09:03

借是什么

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齊紅老師 解答 2022-07-15 09:10

借方就是那個應(yīng)交稅費(fèi)呀

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轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2022-07-15
你好,它不需要計提的,結(jié)轉(zhuǎn)了就可以的,借議應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,貸營業(yè)外收入,政府補(bǔ)助。
2023-03-23
你好,未達(dá)起征點(diǎn)免征值稅,會計摘要可以是:減免增值稅?
2022-07-14
您好,平時貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,到季末我們才能判斷是不是季度滿30萬,未滿就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2024-10-15
主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2023-05-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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