借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
請(qǐng)問老師,我公司小規(guī)模納稅人,這季度開票152600元,稅率1%。未達(dá)起征點(diǎn),我應(yīng)該怎么做分錄?
這個(gè)季度未達(dá)起征點(diǎn)的分錄怎么做呢?
小規(guī)模企業(yè)季度未達(dá)起征點(diǎn)免增值稅,怎么做分錄?
增值稅季度開票金額未達(dá)起征點(diǎn)該怎么做賬?
老師 小規(guī)模納稅人一個(gè)季度收入未達(dá)到起征點(diǎn),計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 季度末應(yīng)該做什么分錄呢
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
那么看這個(gè)營業(yè)外收入的第二級(jí)科目應(yīng)該寫什么呢
記入營業(yè)外收入稅款減免就行
可不可以寫:營業(yè)外收入-未達(dá)起征點(diǎn)稅款
你這么寫也是可以的