你好 首先,跨月是無法作廢發(fā)票的 其次,簽訂了建筑合同,需要繳納印花稅?
老師,您好,就是稅務(wù)專管員打電話說是系統(tǒng)監(jiān)控到了開了3%的發(fā)票,第二季度的已經(jīng)申報,六月份的沒辦法作廢了,我給七月份的作廢了,這種情況不會被處罰吧?
我想咨詢一下下,就是我們8月份開增值稅發(fā)票,第一種情況開了一張紅色負(fù)數(shù)發(fā)票,第二種情況7月份有未開票收入,已經(jīng)繳稅了,8月份又開了票,第三種情況,作廢了三張票,第四種情況,有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這四種情況,我在申報稅時,有什么影響
老師您好,工程6月有開票額,7月又作廢了,這種情況還用印花稅申報嗎
老師,問一下,3月開出去的銷項稅額,進(jìn)項忘記開進(jìn)來了,4月份客戶臨時有變,又退回來了,發(fā)票4月又得作廢,這種情況3月申報中可以申請延期申報嗎?
老師,你好,有個臨時工在公司6月發(fā)了5-6月一個月工資,現(xiàn)在申報個稅,他說他掛靠了其他公司,其他公司在找他,這種情況還能申報嗎?
車學(xué)堂之前注冊那個手機(jī)號注銷了怎么辦?
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)法人個人,有什么說法嗎?
領(lǐng)料分錄做多了怎么做分錄怎么調(diào)整
這道題為什么是要減去收到的錢20?對方補給我20,難道不是我的東西值370萬?(350+20=370)
【實際處理過的請進(jìn)】 老師好:咨詢下,個人收入沒有超過12萬,目前還需要做個稅匯算清繳嗎?如果不做,會對公司和個人,有什么不良影響嗎?稅務(wù)會聯(lián)系公司嗎?
請問營業(yè)執(zhí)照執(zhí)照注冊好了,沒有刻章和開通稅務(wù)登記,怎么辦理注銷流程?
應(yīng)納稅所得額144000是交多少個稅,應(yīng)納稅所得額15萬交多少個稅?
@董孝彬老師,你好,請問在線嗎
某公司收到某外商的外幣投入資本40000美元,收到出資當(dāng)天的即期匯率為$1=¥6.4;合同匯率為$1=¥6.6,公司所選擇的記賬本位幣為人民幣。下列賬務(wù)處理正確的是()A借:銀行存款﹣﹣美元戶256000B貸:實收資本/股本﹣﹣美元戶256000C借:銀行存款﹣﹣美元戶264000D貸:實收資本/股本﹣﹣美元戶264000
企業(yè)在會計期末將所有外幣貨幣性賬戶按期末即期匯率進(jìn)行調(diào)整時而產(chǎn)生的匯兌損益是()。交易損益折算損益調(diào)整損益兌換損益
老師我們是稅務(wù)代開的專票,6月開的,7月作廢了
你好,跨月無法作廢,只能申請紅沖的?
其實沒有簽訂合同,我不知道印花稅是不是必須要報
你好,沒有簽訂合同,發(fā)生了相應(yīng) 應(yīng)稅行為(提供了建筑施工服務(wù)),是需要繳納印花稅的?
那像這種情況是不是要報印花呢
那我只報普通發(fā)票的金額可以嗎
請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容
因為專票的作廢了
應(yīng)該說專票紅沖了
因為現(xiàn)在是申報6月份的稅款,6月份的時候發(fā)票還是正常的,所以就需要正常申報印花稅啊?
老師那我下月還得退是嗎
你好,8月份申報7月份的稅款,按正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票之后的金額申報?
老師我們是小規(guī)模,每月都得報印花是嗎
你好,是按月或者按季度申報?
好的,謝謝老師,老師之前我都沒報,咋辦啊
你好,需要補做申報?
老師我在稅款所屬期選擇3月開始到6月,為什么查詢無結(jié)果
請看你的描述,都沒有申報,當(dāng)然沒有結(jié)果啊?
在新增印花稅稅源采集那顯示沒有進(jìn)行稅費種認(rèn)定和印花稅核定
老師我這個稅費種認(rèn)定的印花稅征收品目是營業(yè)賬簿
你好,沒有進(jìn)行稅費種認(rèn)定,就需要去認(rèn)定了才可以申報?