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老師您好,工程6月有開票額,7月又作廢了,這種情況還用印花稅申報嗎

2022-07-14 18:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-14 18:24

你好 首先,跨月是無法作廢發(fā)票的 其次,簽訂了建筑合同,需要繳納印花稅?

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快賬用戶1707 追問 2022-07-14 18:25

老師我們是稅務(wù)代開的專票,6月開的,7月作廢了

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齊紅老師 解答 2022-07-14 18:25

你好,跨月無法作廢,只能申請紅沖的?

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快賬用戶1707 追問 2022-07-14 18:25

其實沒有簽訂合同,我不知道印花稅是不是必須要報

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齊紅老師 解答 2022-07-14 18:26

你好,沒有簽訂合同,發(fā)生了相應(yīng) 應(yīng)稅行為(提供了建筑施工服務(wù)),是需要繳納印花稅的?

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快賬用戶1707 追問 2022-07-14 18:26

那像這種情況是不是要報印花呢

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快賬用戶1707 追問 2022-07-14 18:27

那我只報普通發(fā)票的金額可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-14 18:27

請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容

請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容
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快賬用戶1707 追問 2022-07-14 18:27

因為專票的作廢了

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快賬用戶1707 追問 2022-07-14 18:28

應(yīng)該說專票紅沖了

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齊紅老師 解答 2022-07-14 18:28

因為現(xiàn)在是申報6月份的稅款,6月份的時候發(fā)票還是正常的,所以就需要正常申報印花稅啊?

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快賬用戶1707 追問 2022-07-14 18:28

老師那我下月還得退是嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-14 18:30

你好,8月份申報7月份的稅款,按正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票之后的金額申報?

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快賬用戶1707 追問 2022-07-14 18:31

老師我們是小規(guī)模,每月都得報印花是嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-14 18:31

你好,是按月或者按季度申報?

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快賬用戶1707 追問 2022-07-14 18:34

好的,謝謝老師,老師之前我都沒報,咋辦啊

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齊紅老師 解答 2022-07-14 18:35

你好,需要補做申報?

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快賬用戶1707 追問 2022-07-14 18:36

老師我在稅款所屬期選擇3月開始到6月,為什么查詢無結(jié)果

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齊紅老師 解答 2022-07-14 18:37

請看你的描述,都沒有申報,當(dāng)然沒有結(jié)果啊?

請看你的描述,都沒有申報,當(dāng)然沒有結(jié)果啊?
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快賬用戶1707 追問 2022-07-14 18:38

在新增印花稅稅源采集那顯示沒有進(jìn)行稅費種認(rèn)定和印花稅核定

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快賬用戶1707 追問 2022-07-14 18:43

老師我這個稅費種認(rèn)定的印花稅征收品目是營業(yè)賬簿

老師我這個稅費種認(rèn)定的印花稅征收品目是營業(yè)賬簿
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齊紅老師 解答 2022-07-14 19:04

你好,沒有進(jìn)行稅費種認(rèn)定,就需要去認(rèn)定了才可以申報?

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你好 首先,跨月是無法作廢發(fā)票的 其次,簽訂了建筑合同,需要繳納印花稅?
2022-07-14
您好 1、開具紅字發(fā)票時,填寫申報表時,填寫的是正數(shù)銷售額抵減紅字發(fā)票負(fù)數(shù)銷售額后的金額。 2、有未開票收入需要申報時,填寫到附表一“未開具發(fā)票”項目欄次。 3、作廢的情形是不涉及填寫申報表的。 4、有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的情形,需要填寫附表二“進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出”對應(yīng)的項目欄次。
2020-09-08
可以的,可以申請延期交稅
2023-04-12
同學(xué)你好,你們公司報,掛靠的公司別報
2024-07-10
你好 你是小規(guī)模的話 你們開錯了 就7月開紅沖發(fā)票 這樣的話不會罰款
2020-07-09
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