你好 首先,跨月是無法作廢發(fā)票的 其次,簽訂了建筑合同,需要繳納印花稅?
老師,您好,就是稅務(wù)專管員打電話說是系統(tǒng)監(jiān)控到了開了3%的發(fā)票,第二季度的已經(jīng)申報(bào),六月份的沒辦法作廢了,我給七月份的作廢了,這種情況不會被處罰吧?
我想咨詢一下下,就是我們8月份開增值稅發(fā)票,第一種情況開了一張紅色負(fù)數(shù)發(fā)票,第二種情況7月份有未開票收入,已經(jīng)繳稅了,8月份又開了票,第三種情況,作廢了三張票,第四種情況,有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這四種情況,我在申報(bào)稅時(shí),有什么影響
老師您好,工程6月有開票額,7月又作廢了,這種情況還用印花稅申報(bào)嗎
老師,問一下,3月開出去的銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)忘記開進(jìn)來了,4月份客戶臨時(shí)有變,又退回來了,發(fā)票4月又得作廢,這種情況3月申報(bào)中可以申請延期申報(bào)嗎?
老師,你好,有個(gè)臨時(shí)工在公司6月發(fā)了5-6月一個(gè)月工資,現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅,他說他掛靠了其他公司,其他公司在找他,這種情況還能申報(bào)嗎?
老師,增值稅申報(bào)表的銷售總額等于利潤表里的主營業(yè)務(wù)收入加企業(yè)業(yè)務(wù)收入嗎?企業(yè)沒有別的收入了?
老師,收購公司,稅務(wù)這塊要注意哪些
小規(guī)模納稅人。增值稅是不是直接入到未交增值稅那里?
商品庫有商品,但是這些商品已經(jīng)賣給別人了,我們的庫存軟件系統(tǒng)需要出庫嗎?
我們公司房屋出租性質(zhì),小規(guī)模,收租金的那種,需要交什么些稅
老師,最高額抵押權(quán)所擔(dān)保的債權(quán),沒明白是什么意思
老師收國外客人2萬美金怎么入帳?
2024年12月成立的公司,需要申報(bào)24年殘保金嗎?
老師你好,想問一下,幫新員工買社保的比例控制在多少內(nèi)是合法的
老師,公司向個(gè)人租房,住房性質(zhì),房東沒有給開發(fā)票,公司幫他代扣代繳個(gè)稅,稅率是10%對嗎?
老師我們是稅務(wù)代開的專票,6月開的,7月作廢了
你好,跨月無法作廢,只能申請紅沖的?
其實(shí)沒有簽訂合同,我不知道印花稅是不是必須要報(bào)
你好,沒有簽訂合同,發(fā)生了相應(yīng) 應(yīng)稅行為(提供了建筑施工服務(wù)),是需要繳納印花稅的?
那像這種情況是不是要報(bào)印花呢
那我只報(bào)普通發(fā)票的金額可以嗎
請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容
因?yàn)閷F钡淖鲝U了
應(yīng)該說專票紅沖了
因?yàn)楝F(xiàn)在是申報(bào)6月份的稅款,6月份的時(shí)候發(fā)票還是正常的,所以就需要正常申報(bào)印花稅啊?
老師那我下月還得退是嗎
你好,8月份申報(bào)7月份的稅款,按正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票之后的金額申報(bào)?
老師我們是小規(guī)模,每月都得報(bào)印花是嗎
你好,是按月或者按季度申報(bào)?
好的,謝謝老師,老師之前我都沒報(bào),咋辦啊
你好,需要補(bǔ)做申報(bào)?
老師我在稅款所屬期選擇3月開始到6月,為什么查詢無結(jié)果
請看你的描述,都沒有申報(bào),當(dāng)然沒有結(jié)果啊?
在新增印花稅稅源采集那顯示沒有進(jìn)行稅費(fèi)種認(rèn)定和印花稅核定
老師我這個(gè)稅費(fèi)種認(rèn)定的印花稅征收品目是營業(yè)賬簿
你好,沒有進(jìn)行稅費(fèi)種認(rèn)定,就需要去認(rèn)定了才可以申報(bào)?