你好 你是小規(guī)模的話 你們開錯了 就7月開紅沖發(fā)票 這樣的話不會罰款
老師,您好,就是稅務專管員打電話說是系統(tǒng)監(jiān)控到了開了3%的發(fā)票,第二季度的已經(jīng)申報,六月份的沒辦法作廢了,我給七月份的作廢了,這種情況不會被處罰吧?
老師,我門店是個體工商戶,小規(guī)模納稅人。前幾天專管員打電話來說門店2019年10月-12月季度0申報,但實際開票有七萬多。讓我去稅務大廳更正申報。隨后我立馬去稅務大廳更正好了。過后專管員說讓我要寫份情況說明過去稅務分局,另外要處罰兩千-1萬的罰款。請問老師這個處罰正常嗎
老師你好,我們公司是五月份成立的,六月份簽了銷售合同,7月份才出貨開發(fā)票。因為之前聽說沒有確認營業(yè)收入就沒有營業(yè)成本,所以我們第二季度企業(yè)所得稅申報為0, 但是5月和6月的工人工資又沒有記入在7月的營業(yè)成本里,導致第三季度的企業(yè)所得稅申報營業(yè)成本低,請問這種情況要怎么處理?是要聯(lián)系稅務更改第二季度企業(yè)所得稅申報表嗎?謝謝!
老師好,公司在電子稅務局收到了“企業(yè)所得稅作廢發(fā)票稅前扣除”風險提示,給了一個被作廢的成本票的發(fā)票代碼,和作廢發(fā)票總金額,讓公司自查反饋情況,公司沒有遇見過這樣的情況,想請教:1、提示只是針對2022年4季度的企業(yè)所得稅嗎?我需要查范圍只在成本票開票時間是2022年10-12月之間的發(fā)票?2、提示里只有被作廢成本票的代碼,沒有票號,自查了收到的開票日期是2022年10-12月的成本票,有好多發(fā)票代碼都符合提示的發(fā)票代碼,不能判定哪張發(fā)票被作廢了,那這種情況電子稅務局哪個模塊可以查詢被作廢的發(fā)票號?還是說沒有辦法查詢,要一家家打電話問,如果對方說實話我們也沒有辦法嗎?有點不知道怎么自查!謝謝老師
老師 我今年二月的時候沖紅了一張去年的免稅發(fā)票 重新開了百分之一的 結(jié)果就是稅沒有少 但是收入沖減少了 這樣的話我在第一季度申報的主管稅務告知如果季度超了30就不能在當季沖銷 等到幾幅免稅的時候可以沖 結(jié)果當時申報表我就是申報的稅控那里280萬 但是總收入290萬 這樣的話就等于稅控沖了但是總額沒沖 稅就交的一個點 但是我季度銷售額還是高 升一般納稅人了 以后就沒有機會沖銷掉那部分免稅收入了 您看我這種情況應該怎么辦
老師:送的快賬軟件上有沒有結(jié)轉(zhuǎn)所得稅,是需要自己錄入計提所得稅和手動結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?
老師公司賬上借錢給采購,也是公司的實際合伙人,公司信息上是看不出來是合伙人,公司是直接轉(zhuǎn)錢給采購(沒有轉(zhuǎn)到對應的供應商,實際也是采購個人付的款),供應商再開票回來,但不能證明采購的錢是轉(zhuǎn)給了對應的采購,公司如果出個證明,證明這些款確實是采購轉(zhuǎn)款給供應商,讓采購人簽字,公司蓋章,我這邊能銷其他應收款嗎
工商年報24年/25年股權(quán)都有變更,應該按哪一個報
一般貿(mào)易,報關(guān)出口的貨物沒有取得對應的進項稅發(fā)票,怎么做成本核算,是否還可以按免稅申報
1、稅金及附加和應交稅費是不是也登三欄明細賬? 2、增值稅明細賬是不是只登銷項和進項的稅額?
老師,第一季度的賬做錯了兩筆。應該怎么彌補啊。多確認一筆收入。沒有計提稅金及附加和企業(yè)所得稅。
老師:我想咨詢一下,我們公司賣船的話,銷售給個人的話,銷售方需要繳納啥稅費?交易時已經(jīng)有了交易稅,那么還需要其他稅費嗎?我們買入時是普票,銷售時一般納稅人,稅率是13嗎?
老師,電氣安裝開發(fā)票,是不是選擇建筑服務里的安裝服務?
老師,施工工地購買集裝箱,一般計入什么科目呢?為什么我看到有些計入固定資產(chǎn)?有些計入周轉(zhuǎn)材料?有些計入臨時設(shè)施?
老師,委托加工物資通常怎么設(shè)二級科目呢?