可以的,可以申請延期交稅

老師,我們公司在2021年11月申報出口的,請問要退稅的話是不是要在4月30日之前完成,現(xiàn)在還有這種申報期限嗎?這是公司的第一筆退稅,請問我是不是要在4月15日之前完成才行,否則不能享受退稅了,也就是說在申報了3月的增值稅后就要申報退稅了,要在3月份申報的增值稅中申報出口的那個銷售收入,然后把進項發(fā)票認證在3月才能在4月退稅
老師好,由于我4月份才升為一般納稅人,以為3月份的進項票可以抵扣,結(jié)果4月份沒開進項票回來,而且開的專票客戶在5月份又退回作了紅沖,現(xiàn)在弄來4月要交增值稅,我該咋處理不交稅,可不可以先申報不交稅款,等5月份進項回來再用留抵稅去抵?
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師,問一下,3月開出去的銷項稅額,進項忘記開進來了,4月份客戶臨時有變,又退回來了,發(fā)票4月又得作廢,這種情況3月申報中可以申請延期申報嗎?
請問一般納稅人假如說10月底開了10萬發(fā)票出去了,13個點的,但是進項來不及開進來了,這樣的話下個月得交個月,一萬多的稅,有什么操作可以不交嗎,比如說我下個月不申報,等到12月一起申報,這樣10月份增值稅和11一起報,這兩個月份的進銷可以合起來一起算嗎,10月份屬于逾期申報,罰款怎么交
之前的會計的賬務一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務處理怎么做,稅務申報怎么更改
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
申請延期交稅后,在4月申報的時候會不會自動扣減下來呢
你好 四月份有留底 然后五月份抵扣。
3月銷項稅額12萬,沒有進項稅額,申請延期交稅,在4月收到進項發(fā)票,4月申報中認證抵扣進項,這樣可以沖抵延期交稅金額嗎?
四月份有留底抵扣不了的,你在五月份申報的時候留底抵欠
只有這一種方法了嗎?
你好,對的,是的 是這么做
如果3月申請延期交稅,4月銷項發(fā)票又紅沖作廢了,也就是收入正負相抵為零呢?申請延期交稅的金額,還需要繳納稅款嗎?
你好,關(guān)鍵是你有留底嗎?如果有留底的話才行,如果沒有留底的話不行,你得申請退回。
也就是說,我3月開出去的發(fā)票金額是100萬,申請延期交稅金額是12萬,4月份紅沖掉這100萬發(fā)票,4月收到的進項發(fā)票金額就要大于100萬,稅額多余12萬才能申請退回,是嗎
對的,是的,是這么做的
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。