沖銷前月待處理財產(chǎn)損益科目
你好,老師,前月做了一個盤盈入庫 借:原材料 貸:待處理財產(chǎn)損益 當(dāng)月全部出庫了, 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),前月是出庫數(shù)量做錯了,那現(xiàn)在還需要調(diào)整待處理財產(chǎn)損益科目嗎?
用的金蝶軟件根據(jù)出庫入庫生成的憑證,做的記賬憑證。月末結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)現(xiàn)賬面金額與實際盤點數(shù)不相符?,F(xiàn)在暫停了還有入庫的單子沒入。老板讓我們找原因。用的待處理財產(chǎn)損益科目把賬平了。但是現(xiàn)在呢又要急著把該入庫的入庫。領(lǐng)導(dǎo)又要要數(shù)據(jù)怎么辦?
#提問#老師以前年度購買的庫存商品以前會計入到原料了,但是去年庫存已通過待處理財產(chǎn)損溢調(diào)整了庫存,最終放到其他流動資產(chǎn)科目了,今年與客戶對賬發(fā)現(xiàn)有兩次重復(fù)入賬的,怎么沖銷掉,用哪個科目?還能用以前原材料科目嗎?更何況現(xiàn)在原材料科目也沒有相同的名稱了
12月之前的庫存差額因數(shù)額比較大,剛接手,所以先把庫存盤虧和盤盈的全部做了一筆分錄調(diào)正,金額差計入了待處理財產(chǎn)損益,現(xiàn)在陸續(xù)找到一批貨物的出處了,怎么再結(jié)轉(zhuǎn)這個成本和確認相應(yīng)收入呢? 我是內(nèi)賬會計
老師好,藥品有生蟲,去年做了庫存盤點報損,分錄借:待處理財產(chǎn)損益10萬,貸:庫存商品10萬,然后借:營業(yè)外支出10萬,貸:待處理財產(chǎn)損益10萬,現(xiàn)在想恢復(fù),低價銷售怎么做分錄,是借:待處理財產(chǎn)損益-10萬,貸:庫存商品-10萬,然后借:以前年度損益調(diào)整-10萬,貸:待處理財產(chǎn)損益-10萬嗎
公司出口商品到亞馬遜倉庫,頭程運費也就是貨物運到亞馬遜倉庫的海運費是由公司承擔(dān),那么報關(guān)單應(yīng)該按FOB 還是C&F模式
請問老師,餐飲店活動!免費領(lǐng)取一張38元券,下次來吃飯的時候滿100就可以用一張38元券,只能用一張!會員儲值300送45,現(xiàn)在吃了280元。可以立減38,他辦理會員了,充值300。整體相當(dāng)于幾折?
匯算清繳前取得發(fā)票,款項未支付的不能稅前扣除嗎,要納稅調(diào)增嗎
去年貨物銷售是開了發(fā)票的,今年這個月退費了,分錄怎么做呢?主要稅務(wù)系統(tǒng)跟賬上不一致,因為這個紅票不紅沖
公司購買固定資產(chǎn),應(yīng)該掛應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款?
騰迅共享文檔怎么設(shè)密碼
老師,您好,為什么要服務(wù)老板服務(wù)企業(yè),把自己學(xué)會的財務(wù)知識教會老板?為什么要對老板忠誠?
個體工商戶小規(guī)模 季度沒超過30萬 但開了增值稅專票 求 稅費 附加稅 計提 交稅 結(jié)轉(zhuǎn)分錄 是否結(jié)營業(yè)外收入 通過管理費用嗎
請問稅務(wù)稽查三個月了也沒查出問題,所有數(shù)據(jù)都發(fā)給他們,他們又讓我們自己核對數(shù)據(jù)報給他,請問我們還要幫他們核對數(shù)據(jù)嗎
請樸老師解答,請問老師,畫紅線的地方,此項業(yè)務(wù),用于日常經(jīng)營,在增值稅中正常抵扣,不視同銷售,那消費稅怎么處理
分錄怎么做?
有的的對的,
部分的是錯了
沖銷入庫,又沖銷出庫,
那就幾個月的都要調(diào)整
不懂怎么做
金額沒錯,只是數(shù)量錯了?
金額也錯了一些
最簡單的方式,直接做調(diào)整分錄
借:原材料 貸:原材料 差異通過營業(yè)外收支處理
待處理財產(chǎn)損益這個科目要調(diào)整 借待處理財產(chǎn)損益 貸營業(yè)外收入
或者,借待處理財產(chǎn)損益 貸生產(chǎn)成本
可以的,這也是可以的
我寫了兩個分錄,哪個比較好點?
借待處理財產(chǎn)損益 貸生產(chǎn)成本
那生產(chǎn)成本,這個月就會偏低
附件,怎么說明?
憑證附件
自己做個情況說明即可