你好,應(yīng)該是紅字才對(duì)。
老師,去年有一筆分錄是付租金的分錄借生產(chǎn)成本貸其他應(yīng)付款,這部分沒(méi)有發(fā)票,我今年需要納稅調(diào)增嗎?
老師,今年紅字沖銷(xiāo)去年的生產(chǎn)成本,借生產(chǎn)成本,貸,其他應(yīng)收款 100萬(wàn) 會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?
請(qǐng)問(wèn)公司去年虛擬暫估原料生產(chǎn)入庫(kù),開(kāi)票銷(xiāo)售,今年開(kāi)紅字銷(xiāo)售發(fā)票,紅沖收入的時(shí)候,也要紅沖成本吧,按正常結(jié)轉(zhuǎn)成本一直紅沖到原材料,對(duì)嗎,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù),借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)貸生產(chǎn)成本,借生產(chǎn)成本負(fù)數(shù)貸原材料,借原材料負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估。
老師,廠里替別人加工,分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:生產(chǎn)成本 對(duì)嗎
老師,我去年暫估32萬(wàn)成本,今年紅沖,我這個(gè)分錄對(duì)么,借其他應(yīng)付款,32萬(wàn),貸利潤(rùn)分配,是正數(shù),去年的是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸其他應(yīng)付款32萬(wàn)
老師,貿(mào)易公司,開(kāi)增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開(kāi)出去銷(xiāo)項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫(xiě)成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫(xiě)不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢(qián)充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷(xiāo)單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車(chē)輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車(chē)輛時(shí)繳納的銷(xiāo)項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車(chē)統(tǒng)一銷(xiāo)售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類(lèi)消 費(fèi)品銷(xiāo)售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
再做一筆,借以前年度損益調(diào)整 貸生產(chǎn)成本
你好,你這個(gè)生產(chǎn)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的話,需要。
然后再做一筆,借利潤(rùn)分配 貸以前年度損益調(diào)整
是的是的,是這么做的。
利潤(rùn)分配可以當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)了,不用等年底一次結(jié)轉(zhuǎn)?
好,月末就得結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配的,以前年度損益調(diào)整,月末沒(méi)有余額。