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出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報發(fā)生異常:企業(yè)申報數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報表差額”請問出口退稅表在哪里填寫這個不得免征抵扣稅額

2025-08-15 00:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-08-15 02:45

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齊紅老師 解答 2025-08-15 08:12

在出口退稅申報中,“免抵退稅不得免征和抵扣稅額”應填寫在《免抵退稅申報匯總表》的第25欄 。 同時,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,生產(chǎn)企業(yè)還應將其填報在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》“免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進項稅額”欄,即第18欄。若出現(xiàn)“企業(yè)申報數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報表差額”的異常提示,需仔細核對兩處數(shù)據(jù)是否一致,確保計算和填報準確。

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2025-08-15
生產(chǎn)企業(yè)出口申報退稅,是要在金三申報系統(tǒng)B06表免抵退稅里填出口銷售額
2021-06-01
同學你好 你按照提示的來改一下就可以了
2020-09-18
同學你好 在18欄中,是不得抵扣進項稅額轉(zhuǎn)出,在增值稅納稅申報表第15欄中
2020-12-14
同學你好,你填的數(shù)都是對的嗎?如果都是對的,那就不用處理,統(tǒng)計口徑不一致
2021-10-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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