老師正在計算中,請同學耐心等待哦
進出口生產(chǎn)企業(yè),增值稅申報附表一中的免抵退稅貨物及加工修理修配勞務(wù)未開具發(fā)票銷售額和免抵退稅申報匯總表中的免抵退出口銷售額不一致是什么原因?
老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅,申報退稅時,疑點跳出 匯總表.不得免抵稅額合計.與增值稅納稅申報表差額不為0.請確認增值稅申報表是否填寫正確! 這是什么意思?
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),申報一筆退稅要轉(zhuǎn)出進項稅額26.63,我已經(jīng)在附表二的18欄免抵退稅中轉(zhuǎn)出,是不是在申報出口退稅明細表中也要填寫不得免征和抵扣稅額?
申報生產(chǎn)企業(yè)出口免抵退提示這個錯誤,需要怎么解決呢?存在不得免抵稅額合計與增值稅納稅表差額,需核實增值稅納稅申報數(shù)據(jù)及出口退稅申報數(shù)據(jù)。如果出口退稅申報數(shù)據(jù)錯誤,請修改出口退稅申報數(shù)據(jù);如果需要調(diào)整納稅申報,請調(diào)整增值稅納稅申報!
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報發(fā)生異常:企業(yè)申報數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報表差額”請問出口退稅表在哪里填寫這個不得免征抵扣稅額
老師請問甲方回款,不回給乙方,直接由甲方代付給乙方的材料商和人工費,請問丙的收據(jù)怎么開?
甲乙簽訂合同,甲方代乙方付給丙方,請問收據(jù)怎么寫?丙開給甲還是乙方?
老師,我們沒有機器工時,也統(tǒng)計不了每個產(chǎn)品的工時,制造費用和期間費用該怎么分配???
老師你好,公司想接機加工的活兒,營業(yè)執(zhí)照需要怎么增項呢?
老師印花稅假如200萬少報了100萬,更正申報修改補報100萬,還是修改成200萬
當年離職人員,2025年社保調(diào)整基數(shù)調(diào)整不了對嗎?
買材料本身單價含三個點稅,如果對方開 13個點差額是要貼幾個點
請問老師、我想注冊一個建筑施工和建筑材料銷售的公司、需要準備什么材料?
郭老師接,當時申報教育費附加沒有勾選優(yōu)惠政策,多繳了稅,扣稅做的是借應交稅費,貸銀行存款,現(xiàn)在退回來了,怎么做賬,沒有計提過稅金及附加
老板的房屋用于公司無償使用,公司只要交水電費就可以了,那公司還要做房屋租賃的賬務(wù)處理嗎
在出口退稅申報中,“免抵退稅不得免征和抵扣稅額”應填寫在《免抵退稅申報匯總表》的第25欄 。 同時,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,生產(chǎn)企業(yè)還應將其填報在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》“免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進項稅額”欄,即第18欄。若出現(xiàn)“企業(yè)申報數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報表差額”的異常提示,需仔細核對兩處數(shù)據(jù)是否一致,確保計算和填報準確。