您好 可以抵扣進項稅額 18*400/(400+100)=14.4 銷項稅額400*0.09=36 需要繳納增值稅36-14.4=21.6
某大米加工廠為一般納稅人,本月購入稻谷價值為200萬元,專票上注明的稅額為18萬,用于加工大米和糠粞,其中糠粞屬于免稅項產(chǎn)品。本月大米銷售收入400萬,糠粞銷售收入為100萬,計算該企業(yè)應繳納多少增值稅。
某公司(增值稅一般納稅人)主要從事酒類產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售業(yè)務,兼營餐飲服務。10月從糧油公司購入大米100000公斤,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為400000元,增值稅額36000元,其他可抵扣進項稅額為23500元,當月酒類產(chǎn)品不含稅銷售額50萬元,餐飲不含稅銷售額50萬元。該公司將價值100000元的大米為社會福利院提供無償餐飲服務。請討論:該公司10月份如何計稅,應納稅額為多少?(本題只討論增值稅,不考慮其他稅種)
某公司(增值稅一般納稅人)主要從事酒類產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售業(yè)務,兼營餐飲服務。10月從糧油公司購入大米100000公斤,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為400000元,增值稅額36000元,其他可抵扣進項稅額為23500元,當月酒類產(chǎn)品不含稅銷售額50萬元,餐飲不含稅銷售額50萬元。該公司將價值100000元的大米為社會福利院提供無償餐飲服務。請討論:該公司10月份如何計稅,應納稅額為多少?(本題只討論增值稅,不考慮其他稅種)
某生產(chǎn)性企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年11月銷售本企業(yè)產(chǎn)品一批,取得含稅貨款226萬元;本月外購免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,收購發(fā)票上注明價款100萬元(不考慮深加工)。計算該企業(yè)當月應納的增值稅。
某食品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年3月從農(nóng)戶手中收購1000公斤山核桃,收購發(fā)票上注明收購價款10萬元,當期全部耗用,加工成鹽焗核桃仁零食對外銷售。當月又從小規(guī)模納稅人手中收購了5000公斤小米,取得增值稅專用發(fā)票,增值稅專用發(fā)票注明金額5萬元、稅額500元,當月該食品生產(chǎn)加工企業(yè)將小米簡單清洗、包裝后直接對外銷售,當期全部銷售。不考慮其他條件,該食品生產(chǎn)企業(yè)2020年3月收購農(nóng)產(chǎn)品允許抵扣的進項稅額為多少元?
老師企業(yè)購車收到的車款費用和購置稅的發(fā)票怎么抵扣,要怎么作賬。
郭老師,個體戶要注銷,其他應付款負數(shù)10萬,要交什么稅嗎,可以直接注銷不管嗎
事業(yè)單位按成本法核算的長期股權(quán)投資(現(xiàn)金支付),出售后,若將所得上繳財政的會計處理 ,詳細點
老師,供銷社改制后把供銷社的房租出租,然后收取的租金發(fā)放供銷社改制后流下來的職工工資,這需要交房產(chǎn)稅嗎
老師們,我們和a公司有業(yè)務往來,因為a公司賬戶不能收款,發(fā)給我們公司一個指定付款賬戶函,我們可以直接付款給a公司指定賬戶?
老師我們公司有出口的一般納稅人 之前出口的有些單子票沒開進來 可以走注銷嗎
這個內(nèi)含收益率用的哪個公式?怎么沒印象
A公司小規(guī)模納稅人向B茶廠購入茶包放在B茶廠,A公司設計印刷好的包裝盒發(fā)給B茶廠,包裝盒又是A公司付款的,印刷廠又把發(fā)票開給A公司,但又是由B茶廠打包好茶包,這里因為印刷廠發(fā)貨給B茶廠的盒子是成型的,B茶廠直接放進盒子里,并沒有加工費,當A公司通過線上平臺賣出成品茶盒,由B茶廠發(fā)貨,物流費由A公司付費,相當于A公司倉庫設在B茶廠,B茶廠提供免費的倉儲服務和打包服務,這樣發(fā)票B茶廠只開茶葉是可以的吧
居間業(yè)務,我定酒店,我不住,給別人住,我開公司發(fā)票,普票,能用于報銷差旅費嗎
A公司小規(guī)模納稅人向B茶廠購入茶包放在B茶廠,A公司設計印刷好的包裝盒發(fā)給B茶廠,包裝盒是A公司付款的,印刷廠把發(fā)票開給A公司,但又是由B茶廠打包好茶包,這里因為印刷廠發(fā)貨給B茶廠的盒子是成型的,B茶廠直接放進盒子里,并沒有加工費,當A公司通過線上平臺賣出成品茶盒,由B茶廠發(fā)貨,物流費由A公司付費,相當于A公司倉庫設在B茶廠,這樣A公司工作流程是什么樣的?每步賬務如何處理,每步賬務需要附的單據(jù)是哪些?