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某生產(chǎn)性企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年11月銷售本企業(yè)產(chǎn)品一批,取得含稅貨款226萬元;本月外購免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,收購發(fā)票上注明價款100萬元(不考慮深加工)。計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅。

2022-10-11 16:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-11 16:34

計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅=226/1.13*0.13-100*0.09=17

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計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅=226/1.13*0.13-100*0.09=17
2022-10-11
你好,該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額=226萬/1.13*13%—113萬/1.13*13%
2022-10-07
同學(xué)你好 稍等我算一下
2022-12-26
您好 2021年10月該企業(yè)應(yīng)確認的銷項稅額 100*0.13+5.65/1.13*0.13+226/1.13*0.13+10*1.1*0.13+20*0.1+1*0.09=43.17
2022-12-26
同學(xué)你好 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸銷項 2.借銀行 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸銷項
2022-12-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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