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Q

某公司(增值稅一般納稅人)主要從事酒類產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù),兼營餐飲服務(wù)。10月從糧油公司購入大米100000公斤,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為400000元,增值稅額36000元,其他可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為23500元,當(dāng)月酒類產(chǎn)品不含稅銷售額50萬元,餐飲不含稅銷售額50萬元。該公司將價值100000元的大米為社會福利院提供無償餐飲服務(wù)。請討論:該公司10月份如何計稅,應(yīng)納稅額為多少?(本題只討論增值稅,不考慮其他稅種)

2022-10-10 20:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-10 20:13

你好,學(xué)員,具體哪里不清楚

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你好,學(xué)員,具體哪里不清楚
2022-10-10
你好,學(xué)員,具體哪里不清楚
2022-10-10
您好,應(yīng)該繳納的增值稅=50*13%%2B50*6%-3.6-2.35。
2022-10-10
你好,學(xué)員,具體哪里不清楚的
2022-10-10
你好 (1)餐飲服務(wù)=320*0.06=19.2,住宿服務(wù)=190*0.06=11.4 (2)會議服務(wù)=150*0.06=9,車輛停放服務(wù)=80*0.09=7.2 (3)高檔紅酒進(jìn)項(xiàng)稅額=120*0.13=15.6 (4)裝修進(jìn)項(xiàng)稅額=320*0.03=9.6 (5)銷項(xiàng)稅額=50*0.13=6.5
2022-10-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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