你好,學(xué)員,具體哪里不清楚
1、甲公司為增值稅-般納稅人,2019年4月生產(chǎn)銷售化工機(jī)械設(shè)備100000元(不含增值稅),購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的原材料取得了增值稅專用發(fā)票,注明的增值稅額為65000元:甲公司又對外提供餐飲服務(wù),取得銷售額30000元(不含增值稅),購進(jìn)餐飲原材料取得了增值稅專用發(fā)票,注明的增值稅額為300元。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票均已通過認(rèn)證,對以上兩種業(yè)務(wù)分別核算,并按照各自的適用稅率分別開具了增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)均已結(jié)清并存入銀行。銷售貨物的增值稅率為13%,提供餐飲服務(wù)的增值稅率為6%。(16要求:①計算當(dāng)月銷項(xiàng)稅額
2.甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事食品、白酒的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2020年10月份有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)購進(jìn)生產(chǎn)用的原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為26 000元;購進(jìn)辦公設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅額為7 500元;支付包裝設(shè)計費(fèi)用,取得普通發(fā)票上的價款為1 200元;購進(jìn)用于集體福利的食用油,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅額為2 600元。 (2)贈送給兒童福利院瓶裝飲料,該批飲料的生產(chǎn)成本為1500元,甲公司目前沒有同類瓶裝飲料的銷售價格。 (3)甲公司10月份銷售糧食白酒5000千克,售價(不含稅)為5元/千克。 (4)本月銷售酒盒套裝1000套,售價(不含稅)為400元/套,每套包含糧食白酒1千克,單價(不含稅)60元/千克,干紅酒1千克,單價(不含稅)70元。 已知:增值稅稅率為13%,成本利潤率均為10%,取得增值稅專用發(fā)票已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。糧食白酒的稅率為20%,其他酒的稅率為10%,糧食白酒1千克/元。 要求: (1)請分析甲公司當(dāng)月發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額中哪些不得抵扣?并計算準(zhǔn)許從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額總額為多少? (2)甲公司贈送給兒童福利院的瓶裝飲料應(yīng)當(dāng)確認(rèn)多少銷售額和銷項(xiàng)稅額? (3)甲公司當(dāng)月銷售業(yè)務(wù)的銷項(xiàng)稅額總額為多少?甲公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅為多少? (4)分別計算甲公司銷售糧食白酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅,銷售酒盒套裝應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
標(biāo)題某公司(增值稅一般納稅人)主要從事酒類產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù),兼營餐飲服務(wù)。10月從糧油公司購入大米100000公斤,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為400000元,增值稅額36000元,其他可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為23500元,當(dāng)月酒類產(chǎn)品不含稅銷售額50萬元,餐飲不含稅銷售額50萬元。該公司將價值100000元的大米為社會福利院提供無償餐飲服務(wù)。請討論:該公司10月份如何計稅,應(yīng)納稅額為多少?(本題只討論增值稅,不考慮其他稅種)
標(biāo)題某公司(增值稅一般納稅人)主要從事酒類產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù),兼營餐飲服務(wù)。10月從糧油公司購入大米100000公斤,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為400000元,增值稅額36000元,其他可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為23500元,當(dāng)月酒類產(chǎn)品不含稅銷售額50萬元,餐飲不含稅銷售額50萬元。該公司將價值100000元的大米為社會福利院提供無償餐飲服務(wù)。請討論:該公司10月份如何計稅,應(yīng)納稅額為多少?(本題只討論增值稅,不考慮其他稅種)
某公司(增值稅一般納稅人)主要從事酒類產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù),兼營餐飲服務(wù)。10月從糧油公司購入大米100000公斤,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為400000元,增值稅額36000元,其他可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為23500元,當(dāng)月酒類產(chǎn)品不含稅銷售額50萬元,餐飲不含稅銷售額50萬元。該公司將價值100000元的大米為社會福利院提供無償餐飲服務(wù)。請討論:該公司10月份如何計稅,應(yīng)納稅額為多少?(本題只討論增值稅,不考慮其他稅種)
老師 個人代開給我們的銷售發(fā)票,我們要代繳個稅 要在個稅的什么里面報
老師,您好~咨詢下,如果員工提交的保險發(fā)票,內(nèi)容如圖,可以報銷入賬嗎?金額加上車船稅或不加應(yīng)該都可以吧,看報銷人員需求。除了發(fā)票,還需要其他資料嗎?這個一般會計處理的科目,會計科目選擇保險費(fèi)?
老師,打官司贏了,收的貨款回來了,也收回了一些利息,利息怎么做分錄
月度收到的檢測費(fèi)很零散,需要每筆收入時候就開出發(fā)票嗎?有沒有集中的方法
老師,這個圖片中的完全成本法比變動成本法,當(dāng)期利潤多1萬6500 這個式子的原理不懂
老師,固定資產(chǎn)已經(jīng)計提完了,是不可以直接做固定資產(chǎn)清理了,?
老師你好,能給我發(fā)一個自然人電子稅務(wù)局的安裝包嗎?我的電腦不小心刪了
老師您好。工程機(jī)械類的公司經(jīng)營范圍有哪些啊
幫我看看這個,暫估入賬的原材料收到發(fā)票后,這個原材料上個月已經(jīng)領(lǐng)用,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個月還管不管它?沖不沖成本?
老師好!一般納稅人,做專項(xiàng)賬的時候,收到的專票要把稅價分開做嗎?還是稅價做一起。