你好,學(xué)員,具體哪里不清楚
1、甲公司為增值稅-般納稅人,2019年4月生產(chǎn)銷售化工機(jī)械設(shè)備100000元(不含增值稅),購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的原材料取得了增值稅專用發(fā)票,注明的增值稅額為65000元:甲公司又對外提供餐飲服務(wù),取得銷售額30000元(不含增值稅),購進(jìn)餐飲原材料取得了增值稅專用發(fā)票,注明的增值稅額為300元。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票均已通過認(rèn)證,對以上兩種業(yè)務(wù)分別核算,并按照各自的適用稅率分別開具了增值稅專用發(fā)票,款項(xiàng)均已結(jié)清并存入銀行。銷售貨物的增值稅率為13%,提供餐飲服務(wù)的增值稅率為6%。(16要求:①計(jì)算當(dāng)月銷項(xiàng)稅額
2.甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事食品、白酒的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2020年10月份有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)購進(jìn)生產(chǎn)用的原材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為26 000元;購進(jìn)辦公設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅額為7 500元;支付包裝設(shè)計(jì)費(fèi)用,取得普通發(fā)票上的價(jià)款為1 200元;購進(jìn)用于集體福利的食用油,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅稅額為2 600元。 (2)贈(zèng)送給兒童福利院瓶裝飲料,該批飲料的生產(chǎn)成本為1500元,甲公司目前沒有同類瓶裝飲料的銷售價(jià)格。 (3)甲公司10月份銷售糧食白酒5000千克,售價(jià)(不含稅)為5元/千克。 (4)本月銷售酒盒套裝1000套,售價(jià)(不含稅)為400元/套,每套包含糧食白酒1千克,單價(jià)(不含稅)60元/千克,干紅酒1千克,單價(jià)(不含稅)70元。 已知:增值稅稅率為13%,成本利潤率均為10%,取得增值稅專用發(fā)票已通過稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。糧食白酒的稅率為20%,其他酒的稅率為10%,糧食白酒1千克/元。 要求: (1)請分析甲公司當(dāng)月發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額中哪些不得抵扣?并計(jì)算準(zhǔn)許從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額總額為多少? (2)甲公司贈(zèng)送給兒童福利院的瓶裝飲料應(yīng)當(dāng)確認(rèn)多少銷售額和銷項(xiàng)稅額? (3)甲公司當(dāng)月銷售業(yè)務(wù)的銷項(xiàng)稅額總額為多少?甲公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅為多少? (4)分別計(jì)算甲公司銷售糧食白酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅,銷售酒盒套裝應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
標(biāo)題某公司(增值稅一般納稅人)主要從事酒類產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù),兼營餐飲服務(wù)。10月從糧油公司購入大米100000公斤,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為400000元,增值稅額36000元,其他可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為23500元,當(dāng)月酒類產(chǎn)品不含稅銷售額50萬元,餐飲不含稅銷售額50萬元。該公司將價(jià)值100000元的大米為社會(huì)福利院提供無償餐飲服務(wù)。請討論:該公司10月份如何計(jì)稅,應(yīng)納稅額為多少?(本題只討論增值稅,不考慮其他稅種)
標(biāo)題某公司(增值稅一般納稅人)主要從事酒類產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù),兼營餐飲服務(wù)。10月從糧油公司購入大米100000公斤,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為400000元,增值稅額36000元,其他可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為23500元,當(dāng)月酒類產(chǎn)品不含稅銷售額50萬元,餐飲不含稅銷售額50萬元。該公司將價(jià)值100000元的大米為社會(huì)福利院提供無償餐飲服務(wù)。請討論:該公司10月份如何計(jì)稅,應(yīng)納稅額為多少?(本題只討論增值稅,不考慮其他稅種)
某公司(增值稅一般納稅人)主要從事酒類產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù),兼營餐飲服務(wù)。10月從糧油公司購入大米100000公斤,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為400000元,增值稅額36000元,其他可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為23500元,當(dāng)月酒類產(chǎn)品不含稅銷售額50萬元,餐飲不含稅銷售額50萬元。該公司將價(jià)值100000元的大米為社會(huì)福利院提供無償餐飲服務(wù)。請討論:該公司10月份如何計(jì)稅,應(yīng)納稅額為多少?(本題只討論增值稅,不考慮其他稅種)
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀尽N野袯om全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價(jià)的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價(jià)對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬,當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填