同學你好,作為福利費入賬;進項不能抵扣;

老師,一般納稅人為啥非要給我們開專票呢,他們無論他們給我們開專票還是普票,他們都能進行抵扣他們的進項吧,沒有說是一般納稅人給我們開了普票,他們進項抵扣不了這一說吧,老師
老師你好,我們是一般納稅人,外賬,增值稅有進項抵扣,因為有些發(fā)票是老板私人買東西用的,這部分做了抵扣,但是到做內賬的時候,老板私人買東西就根本沒用企業(yè)的錢,稅費也就是抵扣過的稅費,那怎樣做內賬才會平呢
老師好,我公司一般納稅人,開進來的在網(wǎng)上買的食品的發(fā)票是專票可以抵扣嗎?如果不能,我抵扣了,分錄怎么做了,謝謝
老師,我們公司一般納稅人,買了輛車掛在公司名下,買車款開的有專票,買保險也有專票,怎么入賬,可以抵扣銷項稅額吧
老師好,我公司是一般納稅人,老板買了私人物品也開了專票,進項不能抵扣吧?咋做賬?
請問單位繳納社保,如何做分錄
老師你好!明天是最后一天申報嗎?問一下老師
老師,請問25年補繳了23 24年的稅金,把23.24年的報表進行了更正,所得稅補繳了稅金,我財報上的所得稅和更正后的所得稅不一致,這個正常嗎?
請問公司法人要把股份全部轉給別人,可是賬上面應收賬款預收賬款,應付賬款和預付賬款有金額,這樣有沒有問題,要不要交稅
老師,我是造價咨詢服務小規(guī)模公司,成本就是人工費,有筆三萬服務費去年到賬做的預收賬款然后按工資進行了發(fā)放導致這部分收入變成了去年凈利潤年終余額虧損金額,今年9月份開的發(fā)票要沖掉預收變成三季度收入對吧
去年一個銀行賬戶的結息沒有做賬,現(xiàn)在分錄怎么做?借銀行存款,貸財費用還是以前年度損益調整?
電子普票當月是不是不可以作廢
@劉艷紅老師,剛剛的問題,咨詢您。 【現(xiàn)在是出現(xiàn)負數(shù),是這個其他應付款沖多了?!繂栴}是當時的入資款,已經(jīng)使用了,這種情況還有什么辦法嗎?
老師,我們有一個工程需要用自動履帶式鉆機,然后結算單的時候是按照一米多少錢給他結算的,對方要是給我們開發(fā)票的話要怎么開?是開機械租賃還是開什么項目?
申報的個稅系統(tǒng)和企業(yè)所得稅報表的應付職工薪酬實發(fā)對不上怎么辦
進項稅額咋處理?
就是分錄咋做?
同學你好,按價稅合計數(shù)計入費用; 借,管理費用一福利費 貸,應付職工薪酬 一福利費 借,應付職工薪酬 一福利費 貸,銀行存