你好,同學(xué)。 借,以前年度損益調(diào)整 貸,累計(jì)折舊/累計(jì)攤銷
老師好,我有一個(gè)軟件入了固定資產(chǎn),在提折舊?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)金額小就不入固定資產(chǎn)了,也不入無(wú)形資產(chǎn),讓直接轉(zhuǎn)費(fèi)用,還有一年折舊提完。問(wèn)一下要怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,月末長(zhǎng)期待攤費(fèi)用、無(wú)形資產(chǎn)攤銷和固定資產(chǎn)折舊可以做在一張憑證上嗎
老師請(qǐng)問(wèn),固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn),前期有折舊攤銷,現(xiàn)在要全部計(jì)入費(fèi)用,怎么做分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)前期錄入的固定資產(chǎn)發(fā)票有問(wèn)題,固定資產(chǎn)已經(jīng)計(jì)提了幾幾個(gè)月的折舊,現(xiàn)在要全部沖回,U8固定資產(chǎn)系統(tǒng)里如何沖掉
.4月30日,按規(guī)定計(jì)提固定資產(chǎn)折舊和無(wú)形資產(chǎn)攤銷,其中應(yīng)歸屬于業(yè)務(wù)活動(dòng)的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用73000元、無(wú)形資產(chǎn)攤銷費(fèi)用26000元;應(yīng)歸屬于行政管理部門的固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用52000元、無(wú)形資產(chǎn)攤銷費(fèi)用19000元。做會(huì)計(jì)分錄
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我現(xiàn)在做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā)的 7 月份的工資,對(duì)公賬戶上發(fā)了 153000(扣完社保和個(gè)稅后的),那我做的時(shí)候,是借:管理費(fèi)用工資(這個(gè)是填幾月份的工資),貸其他應(yīng)付款-社保和個(gè)稅(是沖幾月份的),貸銀行存款:153000
老師,委托加工物資從發(fā)出,支付,到收回成品,最后委托加工物資借方的余額還是發(fā)出時(shí)那個(gè)數(shù),還需要哪個(gè)分錄?
老師,總分公司在同城,我們的增值稅是自己申報(bào)自己的,所得稅是總分公司匯總申報(bào)這樣對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn),公司與員工協(xié)商離職。員工要求,離職證明寫因個(gè)人原因離職。對(duì)公司有沒(méi)有什么不好影響?
老師你好,委派的員工工資付到對(duì)方公司,又由對(duì)方公司付到勞務(wù)派遣公司,這種情況的員工的工資只做工資表可以嗎?工資申報(bào)由哪邊申報(bào)?
出口退稅的分錄怎么寫
老師您好 問(wèn)一般納稅人增值稅申報(bào)表第十一行銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)是橙黃色,十二行進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)也是橙黃色,申報(bào)表可以申報(bào),查詢了數(shù)據(jù)和賬面一致的,怎么回事?
老師好,我們運(yùn)輸公司8月賣了一輛車,只在二手車交易時(shí)開(kāi)了發(fā)票16500元,公司沒(méi)有開(kāi)票,我申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該在哪里填報(bào)
高級(jí)會(huì)計(jì)需要什么學(xué)歷可以報(bào)考
公司有國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)屬于一般計(jì)稅,有一部分國(guó)外設(shè)計(jì)屬于免稅,請(qǐng)問(wèn)像國(guó)內(nèi)公司用車的維修費(fèi)是全額抵還是按比例抵。
那金額的話,就是保證資產(chǎn)原值-累計(jì)折舊=0了嗎
是的,如果沒(méi)有殘值的話,是0的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。